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申报增值税时挑出来,这个应该怎么处理?

申报增值税时挑出来,这个应该怎么处理?
2022-06-14 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-14 11:04

您好 请问您单位开了红字发票信息表吗

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快账用户3899 追问 2022-06-14 11:21

老师,是开了的,这样填的话是减少税金还是增加税金?

老师,是开了的,这样填的话是减少税金还是增加税金?
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齐红老师 解答 2022-06-14 11:22

进项税额转出增加当期应交增值税

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快账用户3899 追问 2022-06-14 11:24

我现在已经填表了,还能去抵扣一张税金吗?

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快账用户3899 追问 2022-06-14 11:26

红字信息表要再查找的话,在哪里查找的?

红字信息表要再查找的话,在哪里查找的?
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齐红老师 解答 2022-06-14 11:27

现在已经填表了,还能去勾选抵扣一张发票 勾选认证平台撤销勾选

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快账用户3899 追问 2022-06-14 11:29

那我那个331.13这样填在20行,对吗?

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齐红老师 解答 2022-06-14 11:31

是的 这样填写正确的

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快账用户3899 追问 2022-06-14 11:32

那这个331.13,分录怎么做?

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齐红老师 解答 2022-06-14 11:39

请问当时收到蓝字发票分录怎么写的

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快账用户3899 追问 2022-06-14 13:14

这个是保险的保费,当初是对方开给我们的

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齐红老师 解答 2022-06-14 13:16

那您现在开具了红字发票信息表 要做对应的红字分录啊

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快账用户3899 追问 2022-06-14 13:33

借 管理费用/保险费 借 进项 贷 xx公司

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快账用户3899 追问 2022-06-14 13:41

是这样子的吗?

是这样子的吗?
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齐红老师 解答 2022-06-14 13:47

借:管理费用 借方红字 贷:预付账款 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字

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快账用户3899 追问 2022-06-14 13:53

是这样子做吗?那摘要里这样写对吗?

是这样子做吗?那摘要里这样写对吗?
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齐红老师 解答 2022-06-14 14:13

收到保险费红字发票入账 摘要这样写

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快账用户3899 追问 2022-06-14 14:20

不是收到的保险费红字发票,是我公司开的增值税专用发票信息表

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齐红老师 解答 2022-06-14 14:28

那摘要写 开具红字发票信息表做进项税额转出

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增值税更正: 电子税务局操作:登录后找【申报更正】,选对应所属期、申报表,改数据后提交,系统自动比对,补税会算滞纳金,多缴可申请退抵税; 办税厅办理:带更正后申报表、说明等资料,前台手工更正。 出口退税关联调整: 若增值税更正影响退税(如进项、销售额变),用 “外贸企业调整申报” 或生产企业 “免抵退税申报” 模块,撤回原退税申报,改数据后重新提交; 已退税需追回多退税款,主动补缴并说明,避免风险。
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