您好 请问您单位开了红字发票信息表吗

申报增值税,带出来之前年度有预缴负数,这个应该怎么申报?
申报增值税时挑出来,这个应该怎么处理?
申报增值税的时候跳出来这个,我应该怎么做?
应交增值税和实缴不符怎么调帐(应交增值税的金额正确,实缴的少0.01 申报时是按四舍五入申报的数据也没有问题,本年一季度有政策出来前3%的增值税)我现在应该怎么处理。
老师,申报增值税时提示这个,这怎么处理?
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
个体户 一个季度50万流水 没有进账发票 如何做账
老师,企业所得税汇算清缴,是看利润表的亏损吗?去年的利润表净利润是负的60000,今年的利润表是正的50000,意思可以弥补亏损,今年不用缴纳企业所得税吗
老师,是开了的,这样填的话是减少税金还是增加税金?
进项税额转出增加当期应交增值税
我现在已经填表了,还能去抵扣一张税金吗?
红字信息表要再查找的话,在哪里查找的?
现在已经填表了,还能去勾选抵扣一张发票 勾选认证平台撤销勾选
那我那个331.13这样填在20行,对吗?
是的 这样填写正确的
那这个331.13,分录怎么做?
请问当时收到蓝字发票分录怎么写的
这个是保险的保费,当初是对方开给我们的
那您现在开具了红字发票信息表 要做对应的红字分录啊
借 管理费用/保险费 借 进项 贷 xx公司
是这样子的吗?
借:管理费用 借方红字 贷:预付账款 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
是这样子做吗?那摘要里这样写对吗?
收到保险费红字发票入账 摘要这样写
不是收到的保险费红字发票,是我公司开的增值税专用发票信息表
那摘要写 开具红字发票信息表做进项税额转出