您好 请问您单位开了红字发票信息表吗

申报增值税,带出来之前年度有预缴负数,这个应该怎么申报?
申报增值税时挑出来,这个应该怎么处理?
申报增值税的时候跳出来这个,我应该怎么做?
应交增值税和实缴不符怎么调帐(应交增值税的金额正确,实缴的少0.01 申报时是按四舍五入申报的数据也没有问题,本年一季度有政策出来前3%的增值税)我现在应该怎么处理。
老师,申报增值税时提示这个,这怎么处理?
老师收到一家公司转来的钱,但是这个钱是拿来发工资的,收到这笔钱怎么做账呢
销售反佣,这部分佣金在所得税税前如何扣除 需要有正常依据
老师,公司被税务要求补缴以前年度增值税和附加税和所得税,如何入账?小企业会计准则
请问这个月勾选了进项票已抵扣,之后发票又冲红了,怎么做账?
我是温州的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月40万,超500万,我.我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
老师,请问残疾人保障金和工会经费,计入哪个会计科目合理?
我是温州平阳的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月50万,超500万,我可以下个月申请一般纳税人登记,生效时间为6月1日嘛?我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
一般纳税人当月进项比销项多会异常嘛?会预警嘛
请问公司在26年变更了公司名称,那么填报25年的工商年报时,是填写变更前的名称还是填写变更后的名称?
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?老师谁懂
老师,是开了的,这样填的话是减少税金还是增加税金?
进项税额转出增加当期应交增值税
我现在已经填表了,还能去抵扣一张税金吗?
红字信息表要再查找的话,在哪里查找的?
现在已经填表了,还能去勾选抵扣一张发票 勾选认证平台撤销勾选
那我那个331.13这样填在20行,对吗?
是的 这样填写正确的
那这个331.13,分录怎么做?
请问当时收到蓝字发票分录怎么写的
这个是保险的保费,当初是对方开给我们的
那您现在开具了红字发票信息表 要做对应的红字分录啊
借 管理费用/保险费 借 进项 贷 xx公司
是这样子的吗?
借:管理费用 借方红字 贷:预付账款 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
是这样子做吗?那摘要里这样写对吗?
收到保险费红字发票入账 摘要这样写
不是收到的保险费红字发票,是我公司开的增值税专用发票信息表
那摘要写 开具红字发票信息表做进项税额转出