你的进项税额转出数与申报表数字不一致

老师,申报企业所得税的时候跳出这个该怎么选,是不是我那里申报错了
这个选哪个呢 更正申报增值税时跳出来的
老师普票4000,为什么我报增值税的时候,应该是120。为什么他老是跳出来200。
申报增值税时挑出来,这个应该怎么处理?
老师你好,我想请问申报增值税的时候跳出来这个是什么意思
个税申报是按应发还是实发报?
有一个供应商,重复开了一张发票给我们,我们认证了一张,另外一张一直挂在认证系统里。我们联系供应商去冲红那张我们没认证的,半年了一直不冲红,这个供应商就一次性合作的那种,所以这张发票一直挂在认证系统里,可以不管它么?还是说可以把这张发票选中选不认证,这样就不会挂在那里了这发票。选不认证的话万一他以后又去冲红了有影响吗?
郭老师,财政统一发票能入账税前扣除吗,社会团体会员费统一收据,单位会员费,电子税务局没看到电子发票
老师,中级会计师报考条件中工作年限怎么证明?跟毕业时间挂钩吗?
24年的专用发票,25年入账,可以抵扣吗,需要汇算清缴调出来吗?
找郭老师,银行贷款是一年,是说老板娘存货款进来,不做收入了,又不想挂老板娘借款,能挂银行贷款上可以吗?意思到期也要还银行钱的。
老师您好,小规模企业,之前年度做分录的时候管理费用社保科目做多了,没有冲减其他应收款社保科目,导致费用多做,其他应收款社保科目负数,怎么调整分录啊,以前年度的
老师,公司的施工类合同签约额与实际产值金额大约相差多少?
老师,企业与客户签订服务合同,合同里有会议服务项目,会议产生的发票有交通费、场租费、住宿费等,企业给客户打款报销,报销人非企业员工,这里取得发票是否可以抵扣呢。我认为不能抵扣,哪怕收到了专票也要当普票用,这种情况只能说业务真实合理
经营活动所产生的现金流量净额,银行流水要计入吗
这个是我上个月先开了一个红字信息表,然后他这个月开了个负数发票,然后又开了个正数发票给我。那我填12月份申报表的时候,红字专项信息表进项税额还要填吗?金额,填了的话,是不是要多交17000的税金?
同学你要填写,以填写后金额为准缴纳
那他这个月开了一张正数,一张负数,那那个负数的抬头应该是正确的抬头还是以前的那个抬头?
同学所有都一样,只是金额是红字
不一样的,他以前那张就是抬头少开了两个字,所以我要问他这个负数应该是以前错的那个抬头?还是现在正确的抬头?
这个进项税额转出的分录怎么做?
还是按照原来的开具
我问你分录怎么做?
红冲票据,分录就是原来分录一样,金额红字
我刚收到那个负数发票,看他一部分是12月22日开的,一部分是1月4日开的,那这些负数发票我应该放在一月的账里,还是12月的账里?
结转增值税的分录怎么做?
是应该拿,红字增值税专用发票信息表作为凭证吗?
同学12月分开具的填写在12月份的'1月份开具的填写在1月份的帐里
增值税结转分录这个进项税额转出部分怎么体现?
你红冲申报增值税就直接出现在附表二增值税申报表里
不知道为什么?刚才第一次申报的时候,他系统里没有跳出来,导致我报给领导的数字错了,天哪 我在想怎么告诉他?
同学如实报告就行,系统经常会有问题