你的进项税额转出数与申报表数字不一致

老师普票4000,为什么我报增值税的时候,应该是120。为什么他老是跳出来200。
申报增值税时挑出来,这个应该怎么处理?
老师你好,我想请问申报增值税的时候跳出来这个是什么意思
为什么这个月增值税申报总是跳出来这个
申报增值税的时候跳出来这个,我应该怎么做?
请问商誉为什么只有在非同一控制下才产生呢?非合并长期股权投资可以吗
老师,端午节买个人的粽子没有票作为员工福利,可以用其他票抵吗?因为公司人不多,所以买个人包的粽子发给我司员工
老师,资产负债表期末减年初余额=利润表本年累计金额是吗
老师您好:一家露天开采煤矸石,高岭土公司,租赁挖机挖土方,每月300玩发票做制造费用,月末结转成本着300玩全额计入成本吗
老师,我想问一下,之前我们公司融资租进来了一辆车,嗯但是因为长期没有给人家付租金啊,现在人家起诉我们了。我们付了一小部分租金,并且嗯把车归还给人家,法院这么判的。我想请问这个账应该怎么做?现在嗯租金已经10万块钱给人打过去了,并且付了呃1万块钱的诉讼费,一共11万,哎呀。然后我这边固定资产也把这车减少了,接下来我不知道该怎么做,怎么做分录了。
公司办幼儿园,收到学费餐费税率多少?
老师,开普通发票的时候名称能不能直接填写个人
小规模纳税人,第一季度申报中其中一张发票,税局在6月份中打电话到公司说不适合开免税条件,后来按要求只更正申报,没有红冲发票,并补税。 现在问题是,我没有红冲发票,只更正申报我会计分录如何做?
老师您好,请问下出售报废的机器设备,购入的没抵扣,现在按什么税率交税
2. 老龄、低产种羊规范淘汰变卖(有残值回款) ①冲销资产账面原值与累计折旧 借:生产性生物资产累计折旧 借:资产处置损益(残值低于账面净值差额) 贷:生产性生物资产—种羊 ②确认淘汰羊销售收入 借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 老师这个这样账务处理对吗?为什么要计入其他业务收入,还不通过固定资产清理科目呢?
这个是我上个月先开了一个红字信息表,然后他这个月开了个负数发票,然后又开了个正数发票给我。那我填12月份申报表的时候,红字专项信息表进项税额还要填吗?金额,填了的话,是不是要多交17000的税金?
同学你要填写,以填写后金额为准缴纳
那他这个月开了一张正数,一张负数,那那个负数的抬头应该是正确的抬头还是以前的那个抬头?
同学所有都一样,只是金额是红字
不一样的,他以前那张就是抬头少开了两个字,所以我要问他这个负数应该是以前错的那个抬头?还是现在正确的抬头?
这个进项税额转出的分录怎么做?
还是按照原来的开具
我问你分录怎么做?
红冲票据,分录就是原来分录一样,金额红字
我刚收到那个负数发票,看他一部分是12月22日开的,一部分是1月4日开的,那这些负数发票我应该放在一月的账里,还是12月的账里?
结转增值税的分录怎么做?
是应该拿,红字增值税专用发票信息表作为凭证吗?
同学12月分开具的填写在12月份的'1月份开具的填写在1月份的帐里
增值税结转分录这个进项税额转出部分怎么体现?
你红冲申报增值税就直接出现在附表二增值税申报表里
不知道为什么?刚才第一次申报的时候,他系统里没有跳出来,导致我报给领导的数字错了,天哪 我在想怎么告诉他?
同学如实报告就行,系统经常会有问题