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申报增值税的时候跳出来这个,我应该怎么做?

申报增值税的时候跳出来这个,我应该怎么做?
2023-01-07 12:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 12:47

你的进项税额转出数与申报表数字不一致

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快账用户1112 追问 2023-01-07 12:50

这个是我上个月先开了一个红字信息表,然后他这个月开了个负数发票,然后又开了个正数发票给我。那我填12月份申报表的时候,红字专项信息表进项税额还要填吗?金额,填了的话,是不是要多交17000的税金?

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齐红老师 解答 2023-01-07 12:53

同学你要填写,以填写后金额为准缴纳

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快账用户1112 追问 2023-01-07 13:44

那他这个月开了一张正数,一张负数,那那个负数的抬头应该是正确的抬头还是以前的那个抬头?

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齐红老师 解答 2023-01-07 14:02

同学所有都一样,只是金额是红字

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快账用户1112 追问 2023-01-07 14:11

不一样的,他以前那张就是抬头少开了两个字,所以我要问他这个负数应该是以前错的那个抬头?还是现在正确的抬头?

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快账用户1112 追问 2023-01-07 14:14

这个进项税额转出的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-01-07 14:18

还是按照原来的开具

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快账用户1112 追问 2023-01-07 14:20

我问你分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-01-07 14:21

红冲票据,分录就是原来分录一样,金额红字

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快账用户1112 追问 2023-01-07 14:39

我刚收到那个负数发票,看他一部分是12月22日开的,一部分是1月4日开的,那这些负数发票我应该放在一月的账里,还是12月的账里?

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快账用户1112 追问 2023-01-07 14:44

结转增值税的分录怎么做?

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快账用户1112 追问 2023-01-07 14:51

是应该拿,红字增值税专用发票信息表作为凭证吗?

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:01

同学12月分开具的填写在12月份的'1月份开具的填写在1月份的帐里

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快账用户1112 追问 2023-01-07 15:09

增值税结转分录这个进项税额转出部分怎么体现?

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:28

你红冲申报增值税就直接出现在附表二增值税申报表里

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快账用户1112 追问 2023-01-07 15:34

不知道为什么?刚才第一次申报的时候,他系统里没有跳出来,导致我报给领导的数字错了,天哪 我在想怎么告诉他?

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:39

同学如实报告就行,系统经常会有问题

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你的进项税额转出数与申报表数字不一致
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你好,账上利润表看一下你们有没有其他收益。资产负债表有没合同负债,没有的话未执行,
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我两个表的数据是一样的
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您好,这个是不影响的,我们按照3%申报就行,最后是按照1%抵扣的
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2022-04-11
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