你的进项税额转出数与申报表数字不一致

老师普票4000,为什么我报增值税的时候,应该是120。为什么他老是跳出来200。
申报增值税时挑出来,这个应该怎么处理?
老师你好,我想请问申报增值税的时候跳出来这个是什么意思
为什么这个月增值税申报总是跳出来这个
申报增值税的时候跳出来这个,我应该怎么做?
老师收到一家公司转来的钱,但是这个钱是拿来发工资的,收到这笔钱怎么做账呢
销售反佣,这部分佣金在所得税税前如何扣除 需要有正常依据
老师,公司被税务要求补缴以前年度增值税和附加税和所得税,如何入账?小企业会计准则
请问这个月勾选了进项票已抵扣,之后发票又冲红了,怎么做账?
我是温州的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月40万,超500万,我.我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
老师,请问残疾人保障金和工会经费,计入哪个会计科目合理?
我是温州平阳的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月50万,超500万,我可以下个月申请一般纳税人登记,生效时间为6月1日嘛?我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
一般纳税人当月进项比销项多会异常嘛?会预警嘛
请问公司在26年变更了公司名称,那么填报25年的工商年报时,是填写变更前的名称还是填写变更后的名称?
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?老师谁懂
这个是我上个月先开了一个红字信息表,然后他这个月开了个负数发票,然后又开了个正数发票给我。那我填12月份申报表的时候,红字专项信息表进项税额还要填吗?金额,填了的话,是不是要多交17000的税金?
同学你要填写,以填写后金额为准缴纳
那他这个月开了一张正数,一张负数,那那个负数的抬头应该是正确的抬头还是以前的那个抬头?
同学所有都一样,只是金额是红字
不一样的,他以前那张就是抬头少开了两个字,所以我要问他这个负数应该是以前错的那个抬头?还是现在正确的抬头?
这个进项税额转出的分录怎么做?
还是按照原来的开具
我问你分录怎么做?
红冲票据,分录就是原来分录一样,金额红字
我刚收到那个负数发票,看他一部分是12月22日开的,一部分是1月4日开的,那这些负数发票我应该放在一月的账里,还是12月的账里?
结转增值税的分录怎么做?
是应该拿,红字增值税专用发票信息表作为凭证吗?
同学12月分开具的填写在12月份的'1月份开具的填写在1月份的帐里
增值税结转分录这个进项税额转出部分怎么体现?
你红冲申报增值税就直接出现在附表二增值税申报表里
不知道为什么?刚才第一次申报的时候,他系统里没有跳出来,导致我报给领导的数字错了,天哪 我在想怎么告诉他?
同学如实报告就行,系统经常会有问题