则上述业务的销售(营业)收入为()万元,==9000%2B700%2B60=9760 广告费和业务宣传费税法扣除限额为()万元=9760*15%=1464 ,纳税调增额为()万元。==1500-1464=·36

甲企业为用居民纳税人,主要从事国际货物贸易业务。2019 年有关收支情况如下: ( 1 )取得销售货物收入1000 万元、技术服务收入80 万元、出租设备收入1 0 万元、销售房产收入200 万元,国债利息收入20万元。 (2) 缴纳出口关税200 万元、消费税100万元、房产税5 万元、印花税l 万元。 (3)发生广告费和业务宣传费210 万元,其他可在企业所得税前扣除的成本和费用320 万元。 已知: 在计算当年企业所得税应纳税所得额时,广告费和业务宣传费支出不超过当年销售(营业)收入15 % 的部分准于扣除。 要求: 根据上述资料,回答: 1.甲企业收入,属于企业所得税免税收入的是? 2. 哪些是可以扣除的税收? 3.准予扣除的广告费和业务宣传费? 4. 甲企业2019年度企业所得税应纳税所得额?
3.甲企业是居民企业一般纳税人,主要从事服装和高档化妆品的生产与销售。2019年经营情况如下:(1)取得销售货物收入9000万元,技术服务收入700万元,出租设备收入60万元,出售房产收入400万元,国债利息收入40万元;(2)缴纳增值税900万元,消费税20万元,城建税及教育费附加92万元,房产税25万元(3)支出广告费及业务宣传费1500万元,其他可以税前扣除的成本费用4100万元。要求:根据上述资料,分析回答下列小题。(1)甲企业的下列收入中,属于免税收入的是()。A.技术服务收入700万元B.出租设备收入60万元C.出售房产收入400万元D.国债利息收入40万元(2)甲企业的缴纳的下列税种中,可以在企业所得税税前扣除的是()。(多选题)A.增值税900万元B.消费税20万元C.城建税及教育费附加92万元D.房产税25万元(3)甲企业在税前可以扣除的广告费和业务宣传费是()。A.1500万元B.1530万元C.1356万元D.1464万元
课堂练习甲企业为居民纳税人,2021年有关收支情况如下:(1)取得销售货物收入8000万元、技术服务收入300万元、出租设备收入60万元、出售房产收入400万元、国债利息收入20万元。(2)缴纳增值税700万元、城市维护建设税和教育费附加70万元、车船税2万元、房产税15万元。(3)发生广告费和业务宣传费1500万元、通过民政局向养老院捐390万元,其他可在企业所得税前扣除的成本和费用4100万元。已知:在计算企业所得税应纳税所得额时,广告费和业务宣传费支出不超过当年销售(营业)收入的15%。要求:根据上述资料,分析回答下列小题。1.甲企业的收入中,属于企业所得税免税收入的是?2.甲企业缴纳的税费中,在计算应纳税所得额时准予扣除的是?3.计算应纳税所得额时,准予扣除的广告费和业务宣传费、捐赠分别是?4.甲企业2021年度企业所得税应纳税所得额是?
课堂练习甲企业为居民纳税人,2021年有关收支情况如下:(1)取得销售货物收入8000万元、技术服务收入300万元、出租设备收入60万元、出售房产收入400万元、国债利息收入20万元。(2)缴纳增值税700万元、城市维护建设税和教育费附加70万元、车船税2万元、房产税15万元。(3)发生广告费和业务宣传费1500万元、通过民政局向养老院捐390万元,其他可在企业所得税前扣除的成本和费用4100万元。已知:在计算企业所得税应纳税所得额时,广告费和业务宣传费支出不超过当年销售(营业)收入的15%。要求:根据上述资料,分析回答下列小题。1.甲企业的收入中,属于企业所得税免税收入的是?2.甲企业缴纳的税费中,在计算应纳税所得额时准予扣除的是?3.计算应纳税所得额时,准予扣除的广告费和业务宣传费、捐赠分别是?4.甲企业2021年度企业所得税应纳税所得额是?
A企业2021年主营业务收入1500万元,其他业务收入180万元视同销售收入60万元,a企业2021年发生广告费和宣传费210万元,其中40万元为不允许扣除支出 计算该公司本年可扣除的广告和业务宣传费金额。计算本年度广告和业务宣传费纳税调整增减额。回答上述业务应填写哪几个所得税申请表?
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