你好,出一个委托书,分公司委托总公司付款的证明。

你好 我们开票出去的公司 和对方打款的公司不一致怎么办 国企企业 开给的是下属单位 但是付款是总单位
你好,我们是付款方,对方总公司中标了,但是他用分公司给我们开的发票,我们付款付给了总公司,导致了付款和发票开票方不一致,但是开票方又和中标的单位不一致,请问得怎么补救?
招标方和中介公司签了合同,我们是中标单位,中介公司让我们给它付中标的酬金,可以给我们开票,但不签合同,还说其他中标公司都是这样?是这样的么?
老师好 咨询个问题 我们公司是房地产开发公司 现在有个监理公司的总公司是中标方 签合同也是总公司 现在人家出了个三方协议 要求付款付到他们的分公司 他们分公司开票 麻烦问一下老师我们可以给他们的分公司付款吗?
老师好,我们公司支付了7万货款给对方公司,然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元,多给我们开了5776.96元,这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?