如果你这些发票都没问题的话,你就可以和数据解释一,确实利润不多。

老师,我们公司之前那个会计在2021年度年度汇算清缴时申报表找那个的应补退税额为-470.63元,是应该退款这么多吧,如果不想让退款该怎么弄。我是后面来公司的在2022年度申报时打印出来看一下去年的申报数据,然后看见应补退税额为负数。
老师,税务打电话问我们2021年汇算清缴的收入一百多万元,怎么利润才4千元,应补退税为负数,要怎么解释
老师,咨询一个问题,我单位年度汇算清缴需要税务局电话要退税22.19元,我们不要退了,税务局要我们调整所得税报表,我应该怎么调?调整那几个报表和数据?麻烦老师讲解一下。谢谢!
老师,我正在做企业所得税汇算清缴,由于暂估款发票没有回来,打算补税,但是我们2020年和2021年销售收入都是一千多万,而利润总额只有十几万和二十几万,2022年销售收入只有五百多万,补税的话,利润总额就吃不多一百万了,这样可以吗?是不是不太合理?不补税的话又怕被查,2022年销项发票开了五百多万,进项专票开进来四百多万,不补税是不是也没有太大问题啊?请老师帮我分析一下,谢谢!
老师好,我们司去年只有一季度发生过业务,当时交了几百块所得税,后续几个月会计账上有些其他开支导致整年的利润是负数,现在要汇算清缴,怎么才能不退税,国税的人说最好不要退税。
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
说跟同行业的税负相差太大
如果你们是真实的情况,就可以和税务局合理的解释。
发票有点问题,不是实际的
那你可以就这个疫情来说一下,比如说疫情公司业务利润低。
好,老板把公司的钱放在个人卡上,要怎么做更好
正常来说,老板不能随便把公司的钱转到自己的卡里,因为这个会涉及到个人所得税的。
是的,如果在一年内还回公司,再借出到个人,这样可以吗
可以,然后在年底之前归还就可以,然后再重新借
老板是想放个人卡赚点利息
你在公司的账户也可以买理财产品的。
关键是老板想钱是自己可以用
这么做其实是不太合理的,会有风险的。