您好,是小规模期间有退税?

请问老师,一般纳税人当月用了应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末需要把这个科目转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”吗?
老师:小规模5月升一般纳税人,5月前有退税未退,在应交税费-应交增值税的借方,5月转一般纳税人后,这个借方金额需要怎么调整吗?原有的应交增值税科目需要增加哪些三级科目?
补交去年小规模纳税人时少交的增值税6000元,借应交税费—应交增值税 6000 贷银行存款6000;现在变成一般纳税人,交增值税时走:应交税费—未交增值税,变更一般纳税人时科目应交税—费应交增值税科目无余额,补交税款后出现借方余额,怎么能把应交税费—应交增值税科目结平,如何做账务处理
我们公司近期由小规模纳税人转为一般纳税人,原来应交税费的应交增值税明细科目下需设置三级科目销项税额和进项税额,设了三级后,原来小规模纳税人的数据跟一般纳税人后的销项税额混在一起了,请问这样有问题吗?
老师,一般纳税人月底都要结转增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月初交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 【应交税费-应交增值税-转出未交增值】这个科目的余额一直累积在那吗?需不需要把它怎么平一下?
国家企业信息信用信息公示系统没有显示我公司是股东,但是出资给其他公司了,请问如何入账?当借款其他应收款记账吗?
公司投标用的23年审计报告一个审计报告,当时是北京一家公司做的,赋码了,但是现在扫码扫不出来,我看是注销了,现在再找一家重做好还是用原来的好呀?现在如果重新做都26年了,做23年的合适吗
老师你好,关于开发票税号的问题,客户是长期合作的,现在才发现开出去的发票,税号是 4403开头的老税号,请问下老师还是老税号 客户能不能在系统里查到做抵扣呢 因为已经跨越了 冲红有点麻烦
老师,你好,我们是做男士护理液的,从国内厂家进货,是一般贸易的,把货出口给美国公司,请问这个运营模式怎么写,出口流程怎么写,退税核查首单要写的
老师好,想买个店面是以个人名义买还是公司名义买比较好
老师,6月份有个员工个税没给他申报,金额不大2000多,有影响吗
给甲方开票,进项比销项价格高,这种情况会产生税务风险吗?
老师 跟客户A合作、A要开票B名称,建档合同都还是按A做客户资料是吗
老师您好,现在税务要求社保基数要按申报个税工资上年平均工资交,但一般申报的个税工资不都按应发工资申报吗,那也要按应发工资算社保基数吗?还是扣除社保工积金后的算呢?
老师工商年报 单位缴费基数应该怎么填
是的老师,税局当时让年底退,一直在借方。5月因业务需要升成一般纳税人,是不是保留原来的应交税费-应交增值税科目?那怎么增加三级科目呢?
您好,是的,应当保留,只能新建一般纳税人相关科目
那就是,在应交税费下,再增加一个应交增值税2级科目,在这个新应交增值税下设置3级科目?
您好,是的,您的理解非常正确
等年底退税后,这个科目余额清零?
您好,是哪个科目清零?
原来的应交税-费应交增值税借方余额,待退税的。
您好,那您就留着就行