你好,没错的,就是这么做的。
老师,收到增值税留抵退税的款怎么分录,我已经转到未交增值税里了,是不是 借:银行存款 贷:应交税务-应交增值税-未交增值税 这样对吗?谢谢
老师,6月我们的进项有5W留抵,是放在“应交增值税-未交增值税”的借方的, 我们申请了进项留抵退税,现在已经收到税局的退税款了,我可以这样做凭证吗? 借:银行存款 5W 贷:应交增值税-未交增值税 5W
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
老师 增值税交多了 退回来 借:应交税费/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 收到钱借:银行存款 贷:应交税费/未交增值税 是不是这样处理
老师好,请问月末,未交的增值税分录 借,应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费未交增值税 实际缴纳 借,应交税费未交增值税 贷,银行存款 这样对吗谢谢老师
老师你好,像这种一打完款就开发票的账这么做没问题吧
老师您好!请问固定资产原值因为当时验收的问题,导致现在原值金额有变化,折旧已经计提了四个月,业务都是今年发生的,可以把原值和已提折旧冲红重新入账,计提折旧吗?还是必须按准则做,只调整固定资产原值,已提折旧不做调整,余值重新计算月折旧额?谢谢!
#个体户开普票,需要做账吗?
个人所得税之前申报的23.12和24年1-3月申报过的个人申诉,我们需要给对方更改申报,不申报这个人,这样的话这个人的公司和社保个人部分和公司部分都需要汇算清缴纳税调整吗?
老师,我司一般纳税人,有借给分公司100万上的款,利息收入要开票,开多少个点?
请问老师,技术开发服务和销售硬件的印花税税率多少?
老师,增值税和附加税需要计提吗
老师,发票额度是含税金额还是不含税金额?
老师老板名下2个贸易公司,请问老板,出纳,会计可以兼职在2个公司发工资吗?
流转和转让有什么区别?