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老师,增值税应纳税额减征额怎么算的?

2022-06-15 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-15 09:38

好,你是一般纳税人还是小规模的,如果是小规模的,你看下是不是之前月份的开了1%的发票,需要交税的销售额乘以2%。

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快账用户2689 追问 2022-06-15 09:40

我们是一般纳税人,去年年底的时候,之前的同事开错了发票,13开成3个点

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齐红老师 解答 2022-06-15 09:46

你好,那你看下减免明细表,他减免的是哪一部分?是减免的10%吗?

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快账用户2689 追问 2022-06-15 09:47

0001129914|购置增值税税控系统专用设备抵减增值税

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快账用户2689 追问 2022-06-15 09:48

上面显示的440就是减征的

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齐红老师 解答 2022-06-15 09:49

那就是购买的金税盘和他的服务费抵扣的增值税。

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好,你是一般纳税人还是小规模的,如果是小规模的,你看下是不是之前月份的开了1%的发票,需要交税的销售额乘以2%。
2022-06-15
同学您好,一般是应纳税-实际申报税额为减征额
2022-04-07
如果是增值税应纳税额减征额,是根据增值税税控系统专用设备费及技术维护费的发生金额填写。如果是企业所得税的本期应纳税额减征额,是根据实际减免的企业所得税金额填写。比如符合小型微利企业条件,应纳税所得额低于100万,税率是5%,减免所得税=应纳税所得额*20%。
2023-10-23
你好,应纳税额减征额是不含税收入*2%
2022-02-22
你好,一般纳税人还是小规模,这个具体的是什么减免?
2025-12-04
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