您好, 是的 确实不应该这么做的

去年年初开的发票多,收的成本票少,交了不少企业所得税,到年底成本票回来的多了,汇算清缴时实际利润是负数,需要退企业所得税吗
老师,我公司有留底50多万,主要是买的房屋产生的留底,本来名单里没有退税,最后一天专管员又说必须改增值税报表,不能体现有留底50多万,只能做无票收入,充抵了留底。后期我这也没有收入,我这该咋做呢?
留底退税的无票收入,是虚假的,本来没有这笔收入,不是多交企业所得税了吗
老师,22年税务要求留抵的税额都报了无票收入,那这笔无票收入我们也没有实际发生,这账怎么做分录呢,再有这无票收入也不可能有成本费用,这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
老师,我们是建筑行业,最近这两个月没有对外开发票然后没有收入,但是在之前有预付的成本,但是没有给发票,现在发票回来了,因为没有收入,所以成本就没有结转,但是在缴纳企业所得税的时候如果还是没有收入的话,那不就是利润虚高了,需要交的企业所得税就高了
合作社租入的耕地,然后再转租给其他公司,怎么开票,税目是什么?
你好帮我看一下我算的成本对不对,暂不理人工,费用,只看材料,如我拿10Kg材,金额200元,第一个工序冲压出10个产品,1个在产品,做坏了一个,材料费用分别200÷9=22.2元含在在材品
老师,顾客买了600的东西,但是他说公司只给报300的费用,让开300的发票,我能给他开吗?
老师,每年上半年,法人私户收款,是很多小个体户,他们没有开公户,只能微信转账,这种的怎么处理呢,不想补缴税款,也没有开发票给他们
老师,一家新公司,之前账是代账公司做的,25年一月开业的,准备接过来公司做,然后公司要做股权融资,这个需要做什么
公司2023年开办的,现在做2025年的汇算清缴,年财务报表申报不了,没做财务备案,现在做财务备案,会罚款吗?对企业有什么影响呢?
老师请问一下,残保金上年在职职工人数是不是填全年平均数
老师,取得小规模纳税人+一般纳税人开具免税农产品发票,都是抵扣9%增值税?
社保交的有个人和公司两部分,公司部分多提了1000元,需要纳税调增么,实际发生额是按多一千还是少一千的填
老师您好,电梯折旧税法上可以用几年?
那应该怎么冲这笔收入呀,老师
你为什么要做无票收入呢?
税务局让做的,
这个税务局这么操作本来是不对的,为什么让你们做无票收入
那有留底退税的,应该怎么处理呢
还留底退税,正常来说应该申请退税,然后退税计入到应交税费应交增值税进项税额转出里面
不懂,为什么要记到进项税转出
因为你的进项税额本来是能够抵扣的,退还给你了就不抵扣了,所以才需要转出。
谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你。