你好,你是不是有增量留底退税抵扣了你需要缴纳的附加税

老师,请问,现在个人到税务代开发票2000元应税收入的话,需要交纳3%的增值税。请问附加税呢?城建税跟教育费都是减半征收吗?
老师好,本月收入是31961.06元,增值税是3732.75元,申报是城建税怎么是零呢,不是减半征收吗?
老师,请问下增值税报表关于附加税,按月销售额不足10万减半征收城建税,不征收城建税和教育费附加?这里的月销售额是不含税的吗?是不是有这个政策
老师你好,增值税申报表主表里的 附加税费 里的城建税 的本年累计是代表从本年1月到截止当月 城建税的金额吗?含不含已经优惠减半征收的金额?因为目前我只有6月和7月的申报表
老师,个体工商户增值税是季度申报,我这月开了16500元,前2月没开发票,是不是 城建税减半,2费减免的呀
你好,个体工商户生产经营所得税扣税能用三方协议扣吗?三方协议签的银行是用个体户注册的公户,非投资者个人银行。
老师您好,小规模申报收入是含税价还是不含税金额?还有一般纳税人是含税还是不含税
一般纳税人销售了一部使用过的吊车,怎么开票呀?是电子税务局直接开吗?开几个点?项目名称怎么写?谢谢
老师您好!我司是收款运输费,账上3-4月已确认未开票收入212232.6元,然后我司违约,协商后这违约金直接从应收账款212232.6扣除,我方不单独支付违约金。6月份按扣除8万违约金后开具发票,金额为132232.6元。 3月确认未开票收入 借:应收账款-A公司 169817.40 贷:主营业务收入 155795.80 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)14021.62 4月确认未开票收入 借:应收账款-A公司 42415.20 贷:主营业务收入 38913.03 贷:应交税费-应交增值税(销项税额3502.17 请问,先按协议直接从应收款项扣除8万元违约金后,我司6月给A公司开具了发票,金额为132232.6元,请问开具的发票和直接扣除的违约金怎么做分录?
老师 公司委托担保公司向银行借了80万,担保费8000,请问对公打款时应该备注什么?担保费专票可以抵扣进项吗?
老师请问为什么系统会自动核定为一般纳税人了
老师好,想问一下,员工是23.05月进入公司至26.06辞退,象这种公司要补几个月工资给员工呀
老师,麻烦咨询一下就是员工挂靠公司,社保清退5万,单位3万,个人2万,该怎么处理
你好老师 个体户经营超市磨刀剃头磨刀费用会计分录怎么做
注册会计师2021年第一年通过了经济法 2022年通过税法一门。 2026年第六年。经济法成绩作废。 所以26年需要考战略,经济法,会计和财管。 这几门课都以前到现在累积听过3次课左右,也做过一些题目。 中级26年还需要考会计和经济法。 25年学过财管和通过了中级财管。25年会计考了53裸考。 会计还是24年之前听的,所以财管记忆犹新点。 所以。注册会计师要不要先放弃哪门?
嗯,有可能。老师城建税申报时自动生成,如果没有就不用管了吧
对的是的,你看一下是正确的,你就直接提交就行了。
老师,还有一个问题。个人所得税2821年度汇算清缴时,发现有个职工在以前单位工资奖金这部分少算了2万多元(以前的单位)。那汇算清缴时怎么更正申报呢?
预缴的时候少申报了吗?这个得找之前的企业给他申报。
预缴的时候它修改过来,然后合并到汇算清交,他就自动算了
那是按月更改吗?有几个月都错了,还有一个奖金没有申报。我可不可以在2021年12月更正,把收入都加到12月份?
你好,他只有一个月错了不是吗?修改一个月最后一个月的就可以。
可以的,可以这么做的。
那老师我怎么更正申报呢
系统上怎么操作
自然人电子税务局选择所属期,然后找下面的综合所得申报,找左边的报表报送右边的更正申报