是的没错, 是这样的
各种实物资产明细账余额与实有数额核对是账账核对吗?为什么?
货币资金及实物资产控制与风险管理 1. 星星公司财务上半年未与银行进行银行存款对账,在6月末发现银行存款账面记录与银行对账单金额不对,但由于时间较长,账目需要较长时间才能核对清楚,银行存款余额调节表无法编制。 2. 星星公司报账由出纳员填制凭证,会计审核,然后经总经理审批后由会计付款给报账人员,并登记现金日记账或银行日记账及明细账。 3.星星公司购买固定资产-设备由资产管理部门提出购买申请,并填制采购申请单,经财务经理、财务总监及总经理审核后由资产管理部门采购,固定资产到货后直接交给使用部门使用及保管。该资产使用3年后提前报废,使用部门申报给资产管理部门后出售了该固定资产。
老师我们财务与办公室核对固定资产,因为一直未核对账上和实物,经核对己提足折旧而且未使用的固定资产从08年至今二十多万,我们列了明细办,办公室与财务签字,财务可以做胀务处理了吗?借固清借累计折旧货固定资产。
会计部门的财产物资明细账期末余额与财产物资使用部门的财产物资明细账期末余额相核对属于账实核对,这句话错哪了?
多6、账实核对是指各种财产物资与债权债务的账面余额与财产物资的实存金额的核对,主要包括A.账款核对B.账单核对C.账务核对D.账人核对
老师,我们公司一般户收到一笔保理收款50300(这笔款已给对方开票,其实是回货款,但对方给一张汇票,第三方融资到我一般户),其中300一般户银行扣手续费,剩余50000,我转入基本户,请问一下怎么做会计分录??为啥要通过“短期借款”核算,那不是短期债款一直挂有余额。麻烦老板详细回答和会计分录分享一下
老师我用承兑汇票付往来款,怎么做账
老师,公司跟房东签了房租合同,经营两年后把一部分区域转租给另一家公司,包括铺面和宿舍,请问对方支付转租款给我们,我们要开什么发票给该公司?
老师,老板的另一个公司两年没开票,现在想注销,但是账上欠老板50多万(平时的费用,员工工资)怎么处理?
残疾人保障金是只有一般纳税人要交吗
你好,物业会计,我们的工资,我可以把管理人员工资计提在管理费用~工资里面,其他人员工资计提在主营业务成本中吗
你好,新成立的公司,可以给员工上社保吗有必须成立多久才能上社保吗
那如果税务查企业 一般企业都需要提供什么材料
老师bc错在哪里了?b为什么不折算?7.20是6.665啊?
老师 客户退货到不良仓 不良仓修好了需要入库成品仓再出库吗