你好这俩挂的是一个单位吗

我们建筑工程的主要是别人挂靠的项目,内账没有建账套,目前就是有银行现金日记账,但是老板说看不懂,请问怎么做内部收支利润汇总给领导看呢?还有其他应收款其他应付款,别人挂在公司买社保的,不知道怎么做在一个报表
老师,我将40万的专项应付款计入到其他收益科目,,我们是合作社。我怎么看不到在那张表里体现了?
老师,2个项目请问合并报表时,1项目挂的其他应收款41万,2项目其他应付42万,在合并报表里如何体现的?最后的数据是怎么样的?是应付挂1万吗?
甲公司是乙公司的唯一子公司。甲公司为乙公司提供生产产品用的原材料。其他相关资料如下:(1)甲公司2x19年的商品销售收入6000万元中,30%是向乙公司销售货物而确认的收入;甲公司销售给乙公司商品的毛利率为10%。(2)乙公司2x19年资产负债表中“存货”项目的报告价值为98000万元,其中有1500万元是当年购自甲公司的原材料。(3)2×18年年末甲、乙两公司的应收账款余额分别为900万元、700万元,2×19年年末甲、乙两公司的应收账款余额分别为800万元、850万元;甲公司这两年年末的应收账款余额中,应向乙公司收取的销货款分别为350万元、200万元。双方均未计提坏账准备。(4)甲、乙两公司2x19年各自的现金流量表中,“销售商品、提供劳务收到的现金”项目的金额分别为7000万元、2800万元。(5)所得税税率为25%。(6)其他相关税费因素以及其他因素略。要求:根据上述资料,进行如下会计处理(不考虑其他影响因素):(1)计算确定2×19年乙公司编制的合并报表中如下项目的金额(以万元为金额单位)。1)合并资产负债表中的“应收账款”项目;2)合并现金流量表中的“
总公司给分公司全年打款 54 万,总公司计入的科目是其他应收款分公司,分公司计入的科目是其他应付款总公司金额是 54 万。那在汇算清缴合并报表时怎么计算?怎么合并这两个科目? 要从资产负债表上直接减掉这 54 万,也就是左边的资产类的其他应收款减去 54 万,负债类的其他应付款也减去 54 万,对吗?
老师 我想问下这个怎么分辨这个公司是工业还是商业
你好,股东注册资本一个月转几笔投资款 那印花税是按月汇总 还是按一笔申报一次印花税
客户个人扫码给我们付款,要求开发票,开公司抬头,可以开吗?
去年的暂估了费用2000,今年3月收到发票了2300怎么冲平,去年上传的财务报表是不是也要调整一下?
项目没有挂往来直接走的银行存款支付,现在怎么调节报表数据?
老板买自己自己住的房子走公司账目,算公司的固定资产?有哪些税收,分别是多少
公司想用社保补贴代替社保缴纳可以吗?
总公司那边要把私域的外账交过来 我们新注册了几个主体要把之前的主体变更为新主体 那外账需要和集团那边交接吗 还是需要重新建账,新老主体是一个法人
酒店给客户开发票 项目名称 餐饮费和餐饮服务 有什么区别
@董孝彬老师,别的老师别回答
1项目挂应收2项目41万,2项目挂1项目应付42万
谁是编制主题呢,1还是2
老师,1是主体
首先这俩金额应该一样,这样也合并完毕是零,你现在有余额合并完毕是应收账款1