你好; 你原材料成本暂估的金额 和你发票是否一致 ; 比如暂估100 ; 你 实际回来 80 ; 那么你成本还是一样的; 怎么会负数 ;
暂估的成本是12万,发票来了18万,是原材料,我的分录怎么写?以前的材料来了直接走主营业务成本,现在来的多了,现在分录怎么写
老师,那个先前暂估了原材料成本,现在当月只来其中一部分发票怎么入账,最后是不是主营业务成本是负的
暂估原材料已经结转到库存商品,用到主营业务成本去了,现在发票来了,分录怎么写?是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍?
暂估原材料已经结转到库存商品,用到主营业务成本去了,还有一些原材料在生产生产成本里面还没有生产出库存商品,现在发票来了,分录怎么写?是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍?这个原材料有的用完了,还有一部分还在加工中,我怎么做
老师,在上月暂估了原材料,,并且已经领用结转,分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回,是不是后面这一连串都要冲回呢?
印花税台账怎么做?税务查账要提供
我们公司出口退税现在退不下来,这部分的进项税额怎么处理?
给员工发的职工教育经费需要交个税吗?
我是听回放的,我在听第三个月的时候,里面有登录一个网址是会计学,登录以后他让我们去找实操,里面有1月2月的帐,我找不到这个界面,请问在哪里找?
老师你好,企业怎样实缴资本金,从来没办过问问,企业实缴期限也快到了
老师,你好,仲裁案件公司需要付员工一个月工资。7月份之前律师微信代付了,我可以现金方式给律师吗?8000元。那个员工个税我也申报个税了。现金方式可以公户出吗
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 有入库了的,含在在里面了。突然感觉这家公司很乱。比如入库A仓,A仓调拨给B仓。一会B仓又调拨给A仓。AB仓就形成了单个的出入存 我都不想搞了
老师,麻烦问下,企业有送客户礼品(现金 等) ,无票支出。现在有个个体户可以给我们开发票,开箱包类的,怎么做账?
有个项目金额为73201500.97,老板收取对方5.5%的费用,进项税额抵7%,老板让我收取5.5%税费罗列出来,怎么样比较合理?
示例如下,资产,会计口径1000,税法口径500。负债,会计口径,1000,税法500。请说明,各自调增调减多少。
老师,帮我看看
你好; 你现在是做出来有差异吗
不是,我是说一开始暂估了,结转了10万的主营业务成本,现在红冲的分录就是借:主营业务成本-10万,实际来票结转主营业务成本是借:主营业务成本5万,那么这个月最终主营业务成本不就是负的吗?
就是相当于之前多结转了成本嘛
你好 ;是的。 这样是对的; 如果当期没有成本发生; 就会负数5万的
那利润表上收入为零,主营业务成本是负的,合理吧!老师,下月还是会来票的,可以先把第一个暂估应付款的分录红冲下,后面两个分录能暂时不处理吗?等票来再做增加或是红冲吗?
你好 ; 是的。 你调整了 红冲是 的 会 负数的; 对的
老师,我后面说的“下月还是会来票的,可以先把第一个暂估应付款的分录红冲下,后面两个分录能暂时不处理吗?等票来再做增加或是红冲吗?”可以这样处理吗?还是跟一开始我做的那样处理?
你好 ; 可以的。 发票来了 可以红冲暂估按实际做账的