你好; 你原材料成本暂估的金额 和你发票是否一致 ; 比如暂估100 ; 你 实际回来 80 ; 那么你成本还是一样的; 怎么会负数 ;

我们单位原材料都是暂估入库的,我们已经变成产成品做了主营业务成本,后期发票来了,金额不对,吨位对的,我现在怎么做账?
暂估的成本是12万,发票来了18万,是原材料,我的分录怎么写?以前的材料来了直接走主营业务成本,现在来的多了,现在分录怎么写
单位领用原材料单价是暂估的只领用了一部分已经结转到库存商品,转主营业务成本,发票来了发现单价不对,那结转到库存商品的成本要更改吗?只领用了一部分还是可以把差额直接调整在原材料,后期领用改变单价就行?
老师,那个先前暂估了原材料成本,现在当月只来其中一部分发票怎么入账,最后是不是主营业务成本是负的
暂估原材料已经结转到库存商品,用到主营业务成本去了,现在发票来了,分录怎么写?是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍?
甲公司开办幼儿园,购买143万教学设施设备,如课桌椅,拒子,床,钢琴,教学一体机(10套16万),游戏材料玩具,音乐器材。线上课件,教育用书,这会计怎入账啊?
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个体户可以开专票吗,需要缴哪些税费,税率多少
老师,我们公司生产一种产品,3种原材料,其中1种占比3.5%但是不可缺少,不值钱是免费得到的,没有票,这种原材料可以暂估价1元入账,期末结转到营业外收入吗?谢谢老师
老师:工商年实缴时间怎么填?企业实缴资本为0
去年1-12月每月计提了4000,也申报了的,一共4.8万,今年2月份发放了,还需要申报个税吗
老师,请问个体户的成本进项票有规定是多少税率的吗?
老师,内账,我单位购入甲含税价原材料,发票票已开,后来剩了点原材料给人家退回去了,人家把钱从个人户打过来了,打的钱是扣除税点的,老师这样我咋做账呀?退回去时有条,是含税的,我按条入的账,现在我要咋弄?
老师,帮我看一下图片里,我的会计科目有没有做错,或者有哪些科目没做的
长期资产关联确认是小规模企业要做的,还是一般纳税人呢
老师,帮我看看
你好; 你现在是做出来有差异吗
不是,我是说一开始暂估了,结转了10万的主营业务成本,现在红冲的分录就是借:主营业务成本-10万,实际来票结转主营业务成本是借:主营业务成本5万,那么这个月最终主营业务成本不就是负的吗?
就是相当于之前多结转了成本嘛
你好 ;是的。 这样是对的; 如果当期没有成本发生; 就会负数5万的
那利润表上收入为零,主营业务成本是负的,合理吧!老师,下月还是会来票的,可以先把第一个暂估应付款的分录红冲下,后面两个分录能暂时不处理吗?等票来再做增加或是红冲吗?
你好 ; 是的。 你调整了 红冲是 的 会 负数的; 对的
老师,我后面说的“下月还是会来票的,可以先把第一个暂估应付款的分录红冲下,后面两个分录能暂时不处理吗?等票来再做增加或是红冲吗?”可以这样处理吗?还是跟一开始我做的那样处理?
你好 ; 可以的。 发票来了 可以红冲暂估按实际做账的