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#提问#老师,单位收到一张咨询费专票,5月末抵扣进项了,但是6月才付款,怎么做账?

2022-06-16 12:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-16 12:59

借管理费用、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款, 然后六月份借其他应付款贷银行存款

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借管理费用、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款, 然后六月份借其他应付款贷银行存款
2022-06-16
您好,可以沟通下,要他5月开过来,如果晚开过来,5月正常交税,6月就是留底了,
2026-06-02
你好 收到商品了吗    
2022-11-03
都可以的 如果方便在这个月调整的话,尽量的在这个月调整
2025-06-12
你好,你是抵扣5月份的增值税吗?如果是的话,直接做到5月份用应交税费应交增值税进项就行。
2024-06-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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