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#提问#老师,单位收到一张咨询费专票,5月末抵扣进项了,但是6月才付款,怎么做账?

2022-06-16 12:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-16 12:59

借管理费用、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款, 然后六月份借其他应付款贷银行存款

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借管理费用、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款, 然后六月份借其他应付款贷银行存款
2022-06-16
你好,这个不行的呢,要不就入账才能抵扣,不能不入账抵扣的
2021-10-25
你好这个做借原材料 贷应付账款暂估款,付款做借应付账款,供应商 贷银行,次月收到专票,借原材料 进项税额,贷应付账款供应商  冲暂估,借原材料 负数,贷应付账款暂估款 负数
2021-07-13
你好 收到商品了吗    
2022-11-03
都可以的 如果方便在这个月调整的话,尽量的在这个月调整
2025-06-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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