你好; 那你做; 借进项税贷 应交税费-待认证进项税额
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
请问,8月预付了柴油费,已收到专票,10月才抵扣这张发票,但是发票联不做账,那8月做账是借 预付账款-中石油 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 吗
老师,公司3月份买了一张车,当月入账,借:固定资产30万,银行存款30万,对方4月份开具发票,5月份会计才收到发票入账,才进行抵扣,现在收到这张发票进项税怎么入账啊???
老师,公司3月份买了一张车,当月入账,借:固定资产应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 应付账款 对方4月份开具发票,5月份会计才收到发票入账,才进行抵扣,现在收到这张发票进项税怎么入账啊???
老师,我们公司上个月购置了一些材料和设备。 材料是先付款,货已到入库,发票次月才可以到。 那我可以做分录 支付款项时 借:应付账款-供应商 贷:银行存款 次月收到发票时 借:固定资产 -供应商 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款-供应商 材料的话,借:应付账款-供应商 贷:银行存款 次月收到发票时,借:原材料 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款
从公司名下买了一辆新能源车,购置税的减免政策是什么?
#提问#老师,我们是一家空调批发零售的公司,四年前我们购买了一批家用空调出租给某高校,当时我吧这批空调和安装的材料费,人工费等全部计入了固定资产,现在这批空调要拆下来卖二手空调,材料其实大部分就算浪费了,有一部分铜管,但都打包给买方了,我做出库成本结转时,材料和人工这部分的销售价格怎么处理呢?都写0还是随便写一个价格再做折让?
咋核对往来啊?用啥跟啥核对?
老师外贸公司有二十几万的成本拿不到票了,刚好有废品要处理,能不能互抵掉,也不用找成本票了,想把帐走掉?
老师,您好,小规模纳税人,设置应交增值税科目时,在金蝶里面,有一个三级科目,名字叫未交增值税,我是否可以用这个科目?
劳务差额征收,就是用收入-支付成本=开票金额,对吗?那支付的成本怎么定义呢?暂估的人工也行?如果计入支付成本,后期员工投诉剔除工资,已开出去的发票金额又怎么搞
老师你好,我公司四月成立的,4-6月没报个税,因为也没发工资,这个月一起发的三个月工资,我一起报三个月的个税可以吗
为什么有的公章没五星?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老师,酒店行业小规模账好做吗?