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老师,我们超市大部分销售的都是蔬菜,免税产品,对方给我们开的成本票也是普通发票,这个不涉及到进项税额把

2022-06-16 19:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-16 19:06

你好,对的是的,你们销售出去是免税,不能抵扣了。

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快账用户2897 追问 2022-06-16 19:06

对方能给我们开带税点的发票吗

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齐红老师 解答 2022-06-16 19:07

你好,对方放弃免税就可以。

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你好,对的是的,你们销售出去是免税,不能抵扣了。
2022-06-16
您好,同学。免税对应进项税额不能抵扣。
2023-10-15
 你好1;  你蔬菜是免增值税的 ;   ;  餐厅收到  如果是按6%报 税 可以抵扣的  
2022-10-19
您好,只有超市小规模开3%的专票你们才能抵扣;普票不行。
2022-04-15
普通增值税发票开错后,确实可以重新开具。如果是当月开错,需要将发票收回并进行作废;如果是隔月发现开错,则需开具红字发票,再进行蓝字发票的开具,并寄给购买方。 关于您提到的进项税额的退税问题,一般来说,如果您因为发票错误而多缴了税款,那么理论上您是有权申请退税的。但具体的退税流程、条件和所需材料可能因地区和具体政策的不同而有所差异。 在申请退税时,您可能需要准备一些必要的材料,如原始的发票、更正后的发票、缴税凭证、情况说明等。同时,您还需要按照税务部门的要求填写退税申请表,并提交给相关部门进行审核。
2024-03-12
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