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光明公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,企业所得税税率25%本月30日还发生下列与损益有关的经济业务:⑴通过银行电汇方式向长江公司支付合同违约金100000元⑵接受关联企业捐赠700000元,当日收到银行收款通知⑶将生产过程中的多余W材料销售给莲花公司,开具增值税普通发票价税合计11300元,当日,办理银行托收手续,同时结转W材料的销售成本8000元⑷委托兴隆公司维修本企业专设销售机构的,L型设备更换的零部件价格为10000元增值税进项税额1300元,款项尚未支付⑸计提本月用于生产经营的短期借款利息15000元⑹结转本月收入利得类账户⑺结转本月费用损益类账户⑻计算结转本月所得税费用,假设本月不存在所得税纳税调整事项要求:编制上述经济业务的会计分录写出必要的明细科目

2022-06-16 19:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-17 06:59

1借营业外支出100000 贷银行存款100000

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齐红老师 解答 2022-06-17 07:00

2借银行存款700000 贷营业外收入700000

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齐红老师 解答 2022-06-17 07:00

3借应收账款11300 贷其他业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1300

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齐红老师 解答 2022-06-17 07:00

借其他业务成本8000 贷原材料8000

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齐红老师 解答 2022-06-17 07:01

4借在建工程10000 应交税费应交增值税进项税额1300 贷应付账款11300

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齐红老师 解答 2022-06-17 07:01

5借财务费用15000 贷应付利息15000

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齐红老师 解答 2022-06-17 07:02

6借营业外收入700000 其他业务收入10000 贷本年利润710000

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齐红老师 解答 2022-06-17 07:03

7借本年利润123000 贷营业外支出100000 其他业务成本8000 财务费用15000

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齐红老师 解答 2022-06-17 07:03

⑻计算结转本月所得税费用 710000-123000=587000 所得税587000*0.25=146750

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齐红老师 解答 2022-06-17 07:03

借所得税费用146750 贷应交税费应交所得税146750

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齐红老师 解答 2022-06-17 07:04

借本年利润146750 贷所得税费用146750

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1借营业外支出100000 贷银行存款100000
2022-06-17
同学你好 问题不完整吧 1-9呢
2022-12-16
1、借:银行存款 58500  贷:主营业务收入50000  应交税费—应交增值税—销项税8500 借:主营业务成本,30000贷:库存商品 30000 2、借:制造费用,25000,管理费用  5000,贷:银行存款30000 3、借:银行存款 11700 贷:其他业务收入10000  应交税费—应交增值税—销项税1700 借:其他业务成本 8000,贷:原材料 8000 4、借:营业外支出,200,贷:现金 200 5、借:销售费用,6000,贷:银行存款 6000 6、借:税金及附加 3300,贷:应交税费—应交消费税 3300 7、借:主营业务成本,30000,其他业务成本 8000,管理费用  5000,营业外支出,200,销售费用,6000,税金及附加 3300,本年利润 7500 贷:主营业务收入50000 ,其他业务收入10000,
2021-12-22
1借库存现金2260 贷其他业务收入2000 应交税费应交增值税销项税260
2022-06-16
你好,学员,这个具体咨询什么问题
2022-05-25
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