你好 将各损益类账户余额结转至本年利润账户 借:主营业务收入 5,000,000 贷:管理费用 14,250 主营业务成本 100,500 本年利润 5,000,000— 14,250—100,500 将本年利润结转至利润分配未分配利润明细账 借:本年利润 5,000,000— 14,250—100,500 贷:利润分配—未分配利润 5,000,000— 14,250—100,500 .计算并结转本月应交所得税 所得税=( 5,000,000— 14,250—100,500)*25% 借:所得税费用,贷:应交税费—企业所得税 借:本年利润,贷:所得税费用

老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢