您好,你们认证了 开红字发票信息表给对方开红字发票

对方多开的进项税发票,我们做了认证,把多余的进项也做对应的转出,对方让我们在开票系统平一下,还能开红字发票吗,对应怎么处理呢?
老师,您好!我们上个月开了一张进项的红字发票申请单,然后对方没有开给我们红字发票,我们做了进项税额转出,现在发票回来了,我们应该怎么做?
老师我们工程结算后,发现对方发票开多了,现在就多余发票对方开红字,我方现在收到红字发票后是这样做吗 借:开发成本 -100 应交税费-应交增值税-进项税 -10 贷:预付账款 -110
我是购买方,发票未认证,对方让我开具了红字信息表,部分退货,蓝字认证系统里找不到了不能抵扣勾选了,然后我把剩余的发票也红字了,这个会计分录怎么写,麻烦老师越细越好,采购发票做的是待抵扣进项税,第一次红字发票的时候直接做了进项转出科目
2022年取得的进项发票在当年就已认证,而且给对方付了一半儿的款,现在发生销货退回,给对方开了红字信息,收到对方开给我们的红字发票,请问怎么做账务处理?
老师,你好,我在外省有工程,请工人搞绿化种植维护,开票大类是什么,谢谢
老师,加税点回本的这种情况是怎么操作的,比如本来我是销售5万元的货物,正常税率13%。但现在我们比如要求加税点2%,这怎么操作?怎么开发票
其他应付太多了怎么减少其他应付
老师,我想问一下,比如我挂靠甲公司,由甲公司和中交签合同,,甲公司开票给中交代发工人工资,一般结算时,我们需要开票给甲公司吗,那甲公司一般是怎么做账的,他们不需要发票做成本,是直接用工人工资做成本吗
付藏红花的钱,这是公司买的。支付给公司员工转款备注什么怎么入账没有发票国外带来的,藏红花和公司业务没有关系
老师,营业外收入中有政府补助收入,在企业所得税汇算清缴时,需要做纳税调整吗?
老师,请问,企业所得税汇算清缴的资产总额,填写依据:是2025年12月末的资产总额还是2025年全年的资产平均值
付藏红花的钱,这是公司买的。支付给公司员工转款备注什么怎么入账没有发票国外带来的
老师,请问做企业所得税汇算清缴需要导出哪些是数据(12月资产负债表,四季度利润表,科目余额表,凭证)还需要哪些资料呢
一般纳税人,然后有的客户只能微信付,不走公账支付。那么这个怎么处理规范合规呢
那我如果给他开了红字发票信息表,会不会影响我本期进项税额减少,多余的部分我们之前申报时已经做了进项转出
对方没开红字发票 你就进项税额转出了?
是的,我们全额做认证了,之后填表的时候做了进项税转出
你这么做不对 你得等对方开了红字发票你们再转出的
那现在怎么补救
现在对方给你们是什么意思
对方让我给他开红字信息表
现在这种情况,你们就可以开红字发票信息表给对方,然后进项税额转出了
然后进项税转出了是什么意思
然后就是别再进项税额转出了