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老师,请教下,我们做代理进口业务,双抬头帮客户进口,收到客户付过来的人民币货款代付美金给供应商,中间我们有利润差额,做账的时候要怎么处理呢?如我们收客户10000,我们付出去的成本9800,中间的利润200要怎么处理呢?

2022-06-17 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-17 16:19

同学你好 这个利润结转之后就是利润分配未分配利润

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快账用户1637 追问 2022-06-17 16:29

那这200我要做什么科目呢

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齐红老师 解答 2022-06-17 16:34

同学你好 就是利润分配未分配利润 结转之后再贷方

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相关问题讨论
同学你好 这个利润结转之后就是利润分配未分配利润
2022-06-17
你这个就是属于亏损销售啊,这个也是正常情况,你正常结转成本确认收入就行了,只是利润是负数。
2022-04-09
账务处理 先补记设备入账,根据报关单金额按当时汇率折算为人民币,借记 “固定资产”,贷记 “营业外收入”。 设备不再复运回来,应进行固定资产清理,先将设备账面价值转入 “固定资产清理”,如有清理费用等也计入该科目,最终根据情况,借记 “营业外支出” 或 “其他应收款” 等,贷记 “固定资产清理”。 可能面临的处罚 海关方面:进口时申报无商业价值若与实际不符,可能因申报不实被罚款,还可能影响企业海关信用等级。出口维修未按规定办理暂准出境及复运进境手续,也可能面临罚款和业务限制。 税务方面:前期未入账可能导致资产及相关折旧核算不准确,影响企业所得税等税费计算,若被税务机关查出,可能需补缴税款、加收滞纳金并面临罚款
2025-06-06
你好,将21年的产生的成本和费用冲回后剩余的部分计入营业外收入,借银行存款110 贷其他应付款(给客户的)以前年度损益调整(21年的产生的成本和费用)营业外收入(差额),借其他应付款(给客户的) 贷银行存款。
2022-08-12
您好,不是代理,不符合差额征税
2022-09-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

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