您好 借 原材料-甲3000*100+4360/1.09*3000/(3000+2000)=302400 借 原材料-乙2000*80+4360/1.09*2000/(3000+2000)=161600 借 应交税费-应交增值税-进项税额(3000*100+2000*80)*0.13+4360/1.09*0.09=60160 贷 银行存款302400+161600+60160=524160

1、3日,从永昌工厂购入A材料600千克,买价30000元,进项增值税5100元,B材料400千克,买价8000元,进项增值税1360元,共发生运杂费500元,款项已用银行存款支付,材料尚未到达。(运杂费按材料重量分配)。2、6日,从永昌工厂购入的A、B材料已到达,并验收入库。3、8日,从宏远工厂购入C材料200千克,买价50000元,进项税额8500元,D材料100平方米,买价30000元,进项增值税5100元,运杂费共计4800元。款项尚未支付,材料已验收入库(运杂费按材料买价进行分配)。4、15日,用银行存款支付欠宏远工厂的购料款98400元。5、27日,从重阳工厂购入B材料1000千克,买价20000元,进项增值税3400元,运杂费550元,开出一张商业汇票支付,材料尚未到达。会计分录
3日,从昌盛工厂购人原材料一批,其中甲材料3000千克,单价100元;乙材料2000千克,单价80元。共发生运费4360元(含税,取得交通运输业增值税专用发票),运费按材料重量进行分配。所有款项尚未支付,材料尚未到达。(列明计算过程,7分)
(3)6日,从章陵公司购进材料一批,取得增值税专用发票。其中甲材料1000千克,单价10元;乙材料1300千克,单价15元,价税款均未支付,材料尚未到达。另外,供应方代垫运费690元,运费按重量比例进行分配。(需要列出计算步骤)(5分)
三日从永昌工厂购入301材料600千克买价3万元,增值税税额3900元,302材料400千克,买价8000元,增值税额1040元,发生运输费500元含税,取得增值税普通发票款项已用银行存款支付材料尚未到达,运费按材三日从永昌工厂购入301材料600千克买价3万元,增值税税额3900元,302材料400千克,买价8000元,增值税额1040元,发生运输费500元含税,取得增值税普通发票款项已用银行存款支付材料尚未到达,运费按材料重量分配。
3日,从永昌工厂购入A材料600千克,买价为30000元,进项增值税额为3900元,B材料400千克,买价为8000元,进项增值税额为1040元,共发生运杂费500元,款项已用银行存款支付,材料尚未到达(运杂费按材料重量分配)做分录
老师您好,甲公司处于基建期,同施工方乙公司签订了工程施工合同,约定水电由甲供,水和电的单价也在合同中约定了。乙公司结算中包含水电,甲公司根据乙公司每月的用水电量,按照合同约定单价给乙公司开发票,同时将水电抵顶工程款,甲公司用的是自来水。当地水务公司给甲公司开水费专票,税率是3%,另外污水处理费以财政监制收据形式开给乙公司,26年之前甲公司将污水处理费以分割单提供给乙公司做账,甲公司将其抵工程款。26年新增值税法规定根据《中华人民共和国增值税法》第六条规定“有下列情形之一的,不属于应税交易,不征收增值税:(二)收取行政事业性收费、政府性基金”。所以是不是可以理解为甲公司26年就不能用分割单的形式给乙公司了,是需要将污水处理费开发票交增值税呢
老师公司有笔127万的红冲,我们是小企业会计准则,我是不是可以不用调整25年的账和报表,直接坐到26年就好
老师深圳的社保最低基数是多少,他们只增加社保人员就可以同步到医保了吗,还是需要同事手动增加医保
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?