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某办公用品销售公司是增值积小规模供税人,3 月零售办公用品取得收入共计154.5万元,当月购 进货物取得增值税发票上注明的价款为10万元 在不考虑税收优惠的情况下该企业需要缴纳的 值税税额为()。

2022-06-17 20:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-17 20:56

你好 154.5/1.03*3% 如果按3%来算的话

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你好 154.5/1.03*3% 如果按3%来算的话
2022-06-17
你好 30900÷(1+3%)×3%=900(元) 按照这个来的
2022-09-13
当月可以抵扣进项税额是 13+0.09+0.78=13.87 当期销项税额合计是 200*0.13+1.13/1.13*0.13+791/1.13*0.13=117.13 应交增值税117.13-13.87=103.26
2022-06-16
同学你好 该企业11月份应缴纳的增值税为()万元.——40*13%加70*13%减6.5减2.6
2022-03-31
你好! 销项税额:(300*50%+(220+6)/1.13)*13%=45.5 进项税额=23.4+0.39-4*13%=23.27 应交增值税=45.5-23.27=22.23
2022-04-10
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