你好 同学 应交增值税=103000/1.03*0.03 计算一下结果即可
IC公司为增值税小规模纳税人,适用小规模纳税人一般征收率。今年6月取得含税销售 收入206000元,购进原材料一批,支付含税货款103000元,该公司3月应纳增值税
IC公司为增值税小规模纳税人,适用小规模纳税人一般征收率。今年6月取得含税销售收入206000元,购进原材料一批,支付含税货款103000元,该公司3月应纳增值税
某杂货店为小规模纳税人,2021年10月发生以下业务:一销售商品共取得含税,零售收入103000元,二购进商品一批,取得发票注明价款70200元。适用征收率3%,当月增值税应以下业务适用征收率3%,当月增值税应纳税额是多少元?
4.某百货商场为增值税一般纳税人,子2019年11月购进•一批货物,取得的增值税专用发票上注明的价款为120万元。当月将该批货物销售给签约的零售超市(小规模纳税人),取得含税销售收入160万元零售超市当月再将购入的货物销售给消费者,取得零售收入180万元。已知:增值税专用发票当月认证通过,一般纳税人适用的增值税税率为13%,小规模纳税人适用的增值稅征收率为3%。则下列表述中正确的有多少元?
3.某商店为增值税小规模纳税人,2019年6月销售商品,取得含税收入15.45万元;将外购的一批商品无偿捐赠给某养老院,该批商品的含税价格为1.03万元。已知增值税征收率为3%。则该商店当月应纳增值稅税额为多少元?
你好!老师!我想咨询下商品单价是25元,现在要求供应商再降一折,是不是25*0.1=2.5,25-2.5=22.5
1.4月走借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 2.计提工资,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 后来发现劳务费走到工资里了,次月5月调整:1.借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.借:管理费用-劳务费 贷:管理费用-工资薪金 7月又把劳务费走到工资里了,8月又调整,借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬-工资,这两种调整方法都对吗老师
老师你好,红冲7月份发票,(客户信息变更,所以在8月份重开发票,在变更后信息开票),请问老师红冲7月份发票,必须红冲主因业务成本么?急急
老师,20万买股东10%的股份,要缴纳哪些税费?
发票(普票)金额390.6元,实际付款390元,有没有什么影响?
老师,我想问一下公司要收的工程款,我们属于分包方,总包直接代发我们工人的工资人工费,申报个税是我们申报吗?
老师,应收账款的原始销售单对账单凭证要怎么保存,也是附在记账凭证的后面吗
请问老师,增值税税负率怎么算?
老师,职工交医保是不是要现在国家医保服务平台,先给他申报一下工资,然后再进电子税务局申报
我公司找到联通公司采购无线网络设备,对方单位开具发票内容为电信服务,合同内容为*主机设备等,两者不符,我公司入账有什么风险?
是3000元吗老师?
你好 同学 计算出来是的