你好,具体的是什么业务的?

老师,我公司是乙方,这个协议已经签订完了,针对协议部分2022年7.1到2022.12.31租金的事项,到2022.7.1是应该怎么处理啊
老师,我们公司3月给一家企业甲开票(真实业务) ,4月收到另一家企业乙付款,5月才知乙代甲付款,这样的话,我们三方签订个这样的协议可以吗?老师帮忙看下这个协议有什么不妥之处没?
老师,签订的这样的三方协议,我公司是乙方,这个怎么做账务处理啊
老师,公司签这协议如何做账?甲方是我司,乙方是个人,我看这内容,不理解怎么做账?
老师,公司签这协议如何做账?甲方是我司,乙方是个人,我看这协议内容不懂理解怎么做账?但我问签合同的人,
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
我公司应该收甲方租金,但是因为我方需要按对方要求修改墙体结构,于是商议让甲方找丙方修改墙体,由甲方支付费用给丙方,我方少收甲方租金25万,签了个三方协议,我们公司应该怎么做处理
你好,借应收帐款,甲方贷主营业务收入、应交税费 是确认租金收入的 修墙体的费用你们单位承担,让丙方开给你单位儿发票,借主营业务成本贷应收账款甲。
老师这个现金流支付不是我公司支付的是甲公司支付的,这个没问题吧
出委托书没有关系的的