结转本月应缴的增值税

老师,一般纳税人,进项抵扣销项还是进项抵减销项?怎么写摘要
老师,我们是生活旅游服务一般纳税人,实行差额征税,进项加计抵减15%,针对取得门票进项是专票的,含税成本可以扣减销售额,进项还能加计抵减吗,比如取得进项106,成本100,进项6,106扣减了销售额,6抵了进项,还能加计抵减吗?谢谢老师
老师好~一般纳税人,上个月进项有留抵,再加上这个月的进项减去销项后,还是有留抵,怎么做分录呢
老师,一般纳税人公司,进项抵扣销项还是进项抵减销项?没啥区别吧
一般纳税人增值税抵扣是不是 销项税减去进项税的金额
老师,如果企业所得税汇算清缴管理费用社保和国税局系统有几元差可以吗
老师 我们给一家公司售卖产品 这家公司付我们人员工资 平时开销费用的 百分之八十, 然后利润是对半分 所有的费用发票 开给公司了 那我们公司就只有收入 没有费用发票 这种情况 怎么处理账务 这家公司需要给我们开什么费用发票吗
老师,备考税务师,需要买教材吗?
老师汇算清缴时,基础信息表的从业人数按什么填?我们小规模,按季度所得税表还是按自然人扣缴端个税上申报的人数?咋填咋算
在越南,招待费的进项税可以抵扣吗?
#提问#老师,老师我们26年有培训费支出10000元,开开的专票税金291.26,如何做完整分录
老师公司的电动大门属于什么固定资产
老师好,25年有一笔费用20万已计提,发票是26年6月份到的。那我25年企业所得税汇算清缴时调增了这笔20万的费用。26年5月份我冲了25年这笔20万计提的凭证,那26年6月支付这笔费用的分录是借:利润分配-未分配利润20万 贷:银行存款 20万 分录这么做对的吗?那这笔20万所得税税前扣除最后应该怎么操作?
下乡收麦人员工作餐,做招待费可以吗有公司员工,有劳务员?
老师请教一下 婚姻存续期间,夫妻一方私自借款,不是用于家庭生活开支 若离婚了,婚内一方私自借款属于夫妻共同债务吗?
好的。不管交不交增值税 都这样写摘要不。
不需要缴纳增值税,可以不用结转的
老师 我是这样写的 结转本月应交增值税 借应交税费-销项 贷 应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税 ?
是的,是这样结转的额
那后续交费了 借 应交税费-转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税 借 未交 贷银行
是的,是这样账务处理的