广告费限额=1000*15%=150,纳税调增=180-150=30 捐赠限额=320*12%=38.4 业务招待费限额=1000*0.5%=5,15*60%=9,纳税调增=15-5=10 请计算2020年企业的应纳税所得额为=320%2B30%2B10=360 应缴所得税为=360*25%=90
国泰公司是一家集团公司, 2020年公司本部实现利润100万元,2020年其有关财务核算和经营情况如下: 1、企业当年销售商品1000万元,企业发生广告费180万元,公益性捐赠16万元,全部在企业纳税所得额税前扣除; 2、企业发生了技术研发费、差旅费、办公费共计20万,但无法分清各种费用数额,于是企业全额在税前扣除。业务招待费15万元全部在企业纳税所得额税前扣除;企业所得税率均为25%。 请计算2020年企业的纳税所得额为多少?所得税为多少?(列出计算式子)
2.某医药生产企业为居民企业,2020年发生经营业务如下:全年取得产品销售收入为7000万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入1000万元,其他业务成本300万元;取得购买国债的利息收入50万元;缴纳税金及附加280万元;发生的管理费用760万元,其中业务招待费用80万元;发生销售费用1000万元,其中广告费和业务宣传费700万元;发生财务费用200万元;取得营业外收入80万元,发生营业外支出200万元(其中含公益捐赠120万元)。要求:根据上述资料,计算回答下列问题(1)计算该企业2020年度会计利润总额;(2)国债利息收入应调整的应纳税所得额;(3)广告费和业务宣传费的扣除限额和应调整的应纳税所得额;(4)业务招待费的扣除限额和应调整的应纳税所得额;(5)公益性捐赠的扣除限额和应调整的应纳税所得额;(6)计算该企业2020年度应纳税所得额;(7)计算该企业2020年度应纳所得税税额。
国泰公司是一家集团公司,2020年公司本部实现利润320万元,2020年其有关财务核算和经营情况如下:企业当年销售商品1000万元,企业发生广告费180万元,公益性捐赠16万元,全部在企业纳税所得额税前扣除;企业发生了技术研发费、差旅费、办公费共计20万,但无法分清各种费用数额,于是企业全额在税前扣除。业务招待费15万元全部在企业纳税所得额税前扣除;企业所得税率为25%。请计算2020年企业的应纳税所得额为多少?应缴所得税为多少?
【案例题】2.某医药生产企业为居民企业,2020年发生经营业务如下:全年取得产品销售收入为7000万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入1000万元,其他业务成本300万元;取得购买国债的利息收入50万元;缴纳税金及附加280万元;发生的管理费用760万元,其中业务招待费用80万元;发生销售费用1000万元,其中广告费和业务宣传费700万元;发生财务费用200万元;取得营业外收入80万元,发生营业外支出200万元(其中含公益捐赠180万元)。要求:根据上述资料,计算回答下列问题,计算请保留2位小数(1)计算该企业2020年度会计利润总额;(2)国债利息收入应调整的应纳税所得额;(3)广告费和业务宣传费的扣除限额和应调整的应纳税所得额;(4)业务招待费的扣除限额和应调整的应纳税所得额;(5)公益性捐赠的扣除限额和应调整的应纳税所得额;(6)计算该企业2020年度应纳税所得额;(7)计算该企业2020年度应纳所得税税额。
夏天公司是一家集团公司,2022年,公司本部实现利润,200万元,2022年七有关财务核算和经营情况如下,企业当年销售商品1400万元,企业发生广告费225万元,公益性捐赠26万元,业务招待费13万元全部在企业纳税,所得额税前扣除:企业所得税率均为25%计算2022年夏天公司的应纳税所得额为多少?应缴所得税为多少?列出计算式子问一下?这题怎么做?
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?