你好,该公司3月的增值税销项税额=8500%2B1500/1.13*13%%2B93600/1.13*13%

某企业为一般纳税人,2022年3月发生以下业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为20000元,税款为1300元。(2)销售产品,开具增值税专用发票,注明价款为60000元。(3)销售2008年购进的旧设备取得收入10万元。求该纳税人本月应纳增值税税额。
(1)销售甲产品一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税8500元,另收价外费1500元,共60000元。(2)销售产品给小规模纳税人,开具普通发票的销售额为93600元。要求:根据以上业务,计算该公司3月的销项增值税额。
1.某公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,2020年3月发生以下销售:(1)销售甲产品一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税8500元,另收价外费1500元,共60000元。(2)销售产品给小规模纳税人,开具普通发票的销售额为93600元。要求:根据以上业务,计算该公司3月的销项增值税额。
四.计算题共4小题,每小题10分,满分40分。1.某公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,2020年3月发生以下销售:(1)销售甲产品一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税8500元,另收价外费1500元,共60000元。(2)销售产品给小规模纳税人,开具普通发票的销售额为93600元。要求:根据以上业务,计算该公司3月的销项增值税额。2.某企业为增值税一般纳税人,2020年10月从国外进口货物,支付给国外的货价35万元,运抵我国海关前的运杂费和保险费5万元。(货物的进口关税率为20%)要求:计算该企业在进口环节应缴纳的关税和增值税。3.某公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务。2020年5月发生如下业务:(1)16日,取得某项认证服务收入106万元,开具增值税专用发票,价税合计为106万元;(2)18日,购进一台经营用设备,取得增值税专用发票注明金额20万元,增值税为3.4万元,支付运输费,取得增值税专用发票注明金额为0.5万元,增值税为0.055万元;已知:增值税税率为6%,征收率为3%。要求:要求计算该商店
四.计算题共4小题,每小题10分,满分40分。1.某公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,2020年3月发生以下销售:(1)销售甲产品一批增值税专用发票注明价款50000元,增值税8500元,另收价外费1500元,共60000元。(2)销售产品给小规模纳税人,开具普通发票的销售额为93600元。要求:根据以上业务,计算该公司3月的销项增值税额。
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗