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Q

某机械自助厂为一般纳税人,7月份发生下列主要业务:购进钢材一批,取得专用发票注明货款300万元。购进零配件,取得专用发票注明价款70万元;购进一批食用油发给职工,专用发票注明价款3万元;销售一批机器给用户,货款尚未收到,发票已开,不含税销售额为300万元;由本企业负责送货,支付给运输公司运费10万元(不含税),取得运输公司开具的专用发票;赠送一批机器给学校用于教学,不含税价格为15万元;某客户汇来10万元的定金,但该公司本月未安排发货。计算七月应交增值税税额

2022-06-20 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-20 13:44

你好! 计算七月应交增值税税额 进项税额=300*13%+70*13%+10*9%=49 销项税额300*13%+15*13%=40.95 留抵税额49-40.95=8.05

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快账用户bpp2 追问 2022-06-20 14:39

老师,留底税额什么意思呀?这个题销项税大于进项税,所以增值税算出来是负数吗?

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齐红老师 解答 2022-06-20 14:50

进项税额>销项税额,算出应交税费是负数(留抵税额)

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你好! 计算七月应交增值税税额 进项税额=300*13%+70*13%+10*9%=49 销项税额300*13%+15*13%=40.95 留抵税额49-40.95=8.05
2022-06-20
你好,题目要求做什么?
2022-03-21
你好,学员,具体哪里不清楚
2022-10-17
你好,同学。正在为你解答,请稍等。
2020-10-20
你好! 业务1 销项税额 (600+4.42/1.13)*13%=78.51 业务2 销项税额234/1.13*13%=26.92 业务3 销项税额=5*13%=0.65 业务4 进项税额=32.5+8*9%=33.22
2022-04-11
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