你好 (1)用银行存款支付业务招待费10万元,增值税0.3万元; 借:管理费用—业务招待费,贷:银行存款 (2)公司管理部门:应付人员薪酬5万元,用银行存款支付差旅费、办公费3万元,计提设备折旧2万元,摊销无形资产成本1万元。 借:管理费用,贷:应付职工薪酬 借:管理费用,贷:银行存款 借:管理费用,贷:累计折旧 借:管理费用,贷:累计摊销 (3)用银行存款支付设备修理费:管理部门3万元、车间2万元 借:管理费用,贷:银行存款

4、2020年4月德宏冬青公司(一般纳税人)发生如下业务:(1)用银行存款支付业务招待费10万元,增值税0.3万元;(2)公司管理部门:应付人员薪酬5万元,用银行存款支付差旅费、办公费3万元,计提设备折旧2万元,摊销无形资产成本1万元。(3)用银行存款支付设备修理费:管理部门3万元、车间2万元。要求:编制2020年4月德宏冬青公司上述经济业务的会计分录。
2020年4月德宏冬青公司(一般纳税人)发生如下业务:(1)用银行存款支付业务招待费10万元,增值税0.3万元;(2)公司管理部门:应付人员薪酬5万元,用银行存款支付差旅费、办公费3万元,计提设备折旧2万元,摊销无形资产成本1万元。(3)用银行存款支付设备修理费:管理部门3万元、车间2万元。要求:编制2020年4月德宏冬青公司上述经济业务的会计分录。
(2)公司管理部门:应付人员薪酬5万元,用银行存款支付差旅费、办公费3万元,计提设备折旧2万元,摊销无形资产成本1万元。(3)用银行存款支付设备修理费:管理部门3万元、车间2万元。要求:编制2020年4月德宏冬青公司上述经济业务的会计分录。
(2)公司管理部门:应付人员薪酬5万元,用银行存款支付差旅费、办公费3万元,计提设备折旧2万元,摊销无形资产成本1万元。(3)用银行存款支付设备修理费:管理部门3万元、车间2万元。要求:编制2020年4月德宏冬青公司上述经济业务的会计分录。
宁远公司2020年6月份发生下列经济业务:(1)购买了一台设备,支出20万元,为购买该设备支付增值税2.6万元,该设备预计使用10年,无残值;(2)支付公司行政人员工资30万元,福利费4.2万元;(3)支付公司办公费用10万元;(4)支付本月生产产品的工人工资100万元,生产管理人员工资10万元;(5)支付广告费40万元,销售产品差旅费5万元;(6)支付行政罚款10万元;(7)本月折旧40万元,其中公司管理部门8万元、车间32万元;(8)生产领用材料300万元;(9购进材料500万元;(10)支付本季利息费用4.5万元(本月应负担1.5万元);(11)购买国库券15万元。1(简答题)要求:分别计算支出、费用、成本的金额。分录
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目,该项目已经结束,虽然有尾款,但是客户估计是不会支付了,跨区域管理 这里如何核销呢? 我是刚接手发现的问题