居民企业的年度技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 广告费扣除限额5800*0.15=870>840,不用调增 计算应纳税额是=(1000-500)*0.25=125
(3)企业销售收入为5500万元。销售费用中含广告费800万元,业务宣传费300万元。(3)计算该企业广告费和业务宣传费金额应调整的应纳税所得额。
35. 某企业2021年销售商品取得1000万元的收入, 视同销售收入200万元。本年发生的广告费和业 务宣传费为 200万元。企业所得税汇算清缴时,广 告费和业务宣传费应调整应纳 税所得额为( ) 万元。 A20 B200 CO D50
41.甲企业为居民纳税人,2019年取得销售货物收入9000万元,技术服务收入700万元,出租设备收入60万元,出售房产收入400万元,国债利息收入40万元,实际发生广告费和业务宣传费1500万元。则上述业务的销售(营业)收入为()万元,广告费和业务宣传费税法扣除限额为()万元,纳税调增额为()万元。第1空·
某家电脑生产企业2021年销售收入5000万元,视同销售收入300万元,转让技术使用权收入500万元,广告费和业务宣传费840万元。当年利润总为1000万元,所得税税率为25%。计算应纳税额是多少万元?
某家电脑生产企业2021年销售收入5000万元,视同销售收入300万元,转让技术使用权收入500万元,广告费和业务宣传费840万元。当年利润总为1000万元,所得税税率为25%。计算应纳税额是多少万元
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请问老师,小规模纳税人,在做销售收入时,应交税费-应交增值税,税额是1%的税率,还是3%的税率入账的?
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老师,上个月有待认证进项税额,本月也有进项税额,有库存的情况下,结转的成本不能超过所有的进项数额,还是本月的进项税额,谢谢
以固定资产投资入股,非合并方式取得的长期股权投资,其中投资方对固定资产的评估费用计入固定资产清理还是投资成本
老师,小规模纳税人月不超10季不超30,应交增值税季未是要结转为营业外收入吗?
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请问下我们公司用库存最多的货品来给对方开发票,但是对方和公司是实际交易的,有物流合同流,资金流,,开票金额也是实际的资金,开票的大类基本相同,小类不同,这样对开票员来说有风险吗?
出口退税。一张报关单有多个项号(有不同商品)。能否一个报关单开具多个发票