5000+300+500)*15%=870万 不需要调整 1000-500)*25% 安这个缴纳

(3)企业销售收入为5500万元。销售费用中含广告费800万元,业务宣传费300万元。(3)计算该企业广告费和业务宣传费金额应调整的应纳税所得额。
35. 某企业2021年销售商品取得1000万元的收入, 视同销售收入200万元。本年发生的广告费和业 务宣传费为 200万元。企业所得税汇算清缴时,广 告费和业务宣传费应调整应纳 税所得额为( ) 万元。 A20 B200 CO D50
41.甲企业为居民纳税人,2019年取得销售货物收入9000万元,技术服务收入700万元,出租设备收入60万元,出售房产收入400万元,国债利息收入40万元,实际发生广告费和业务宣传费1500万元。则上述业务的销售(营业)收入为()万元,广告费和业务宣传费税法扣除限额为()万元,纳税调增额为()万元。第1空·
某家电脑生产企业2021年销售收入5000万元,视同销售收入300万元,转让技术使用权收入500万元,广告费和业务宣传费840万元。当年利润总为1000万元,所得税税率为25%。计算应纳税额是多少万元?
某家电脑生产企业2021年销售收入5000万元,视同销售收入300万元,转让技术使用权收入500万元,广告费和业务宣传费840万元。当年利润总为1000万元,所得税税率为25%。计算应纳税额是多少万元
我租赁了别人的车,用来运输,我公司是运输公司,小规模公司,租赁一年,一次性结清,我十月份开了两张张租赁,都做账到十二月份呗那我借预付贷银行,然后我在摊销两个月的,都做到十二月分对吗?
老师,我问下账上有挂着以前留下来的余额,有对公支付给个人的往来款,有对公付给个人的业务费(没有票),这些清不掉,怎么才能把账做平呀?这个长期挂在有没有税务风险呀?
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接啊
老师,普通合伙人经营所得弥补以前年度亏损的时候,我可以弥补本年度和前5年的,那我弥补的时候,怎么知道是弥补哪一年的?会不会弥补重复?这个需要自己做表记清楚吗?还是说不需要可以在哪里看的出?
老师,关于进项票,我做了账,但这个月先不抵扣,是怎么样操作呢?
请问 对方开具红字发票我方怎样查询到?也就是说我方退货务,增值税专票
老师我家今年亏损了,但是未分配利润余额,可以给股东分红么
如果没有租办公室首发税务局需要提供租赁合同发票房产证怎么处理?
报关费必须由报关单上的单位开具吗?由货代开具可以吗
老师 我们生产企业出口,之前留底进项大概有一万三,一些材料和出差油费进项,本月出口,本月出口买材料能收到进项大概26000,我们出口金额大概46万,增值税我怎么填写和计算呢,就是增值税申报的时候需要先勾选这些抵扣项吗,还是申报完增值税在退税的时候再勾选抵扣