你好; 是的。 可以 添加一个的
企业单位收到的专项应付款,在收到时借银行存款,贷专项应付款,发生支出项目时据实入账,同时将专项应付款结转入资本公积,那民非组织收到的专款该如何做,主要就是发生支出项目时,后面怎么结转,民非会计准则又没有资本公积这科目
老师:之前会计把☞转项储备科目核算放在成本类研发费用里,,专项储备是权益内科目,在小企业会计准则下没有该科目,我把该科目添加上去,报表就会给我体现到☞资本公积里去,资本公积过大有影响吗?,我是最好改用☞企业会计准则还是继续用小企业会计准则,
@乐老师,老师我们出版社收到的项目基金不涉及无形和固定资产的,其他要求单独核算的资助项目资金都可以这样做吧,借银存货专项应付款,支出借主营业务成本或管理费用货银存,结题同时转借专项应付款货资本公积对吗
小企业会计准则没有专项基金这个科目,结转专项应付款可以在盈余公积或者资本公积下新增专项基金科目吗
实际收到专项拨款时借:银行存款贷:专项应付款—**项目拨款使用时借成本或者费用等科目贷:库存现金/银行存款/应付账款同时借:专项应付款—**项目贷:资本公积—拨款转入未形成资产需核销的部分,报经批准后借:专项应付款—**项目贷:管理费用拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的借:专项应付款—**项目贷:银行存款为什么要冲减管理费用?
收到供应商2024年年度完成指标奖励,且供应商开具了我方已经销售出去的产品红字负数发票,怎么入账
固定资产到了 付了预付款 已安装 还没付尾款 发票没开具是否要入账
你好我们有两个公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司开了成本票出去,这种怎么做账呢,票怎么办
老师,自然人电子税务局里的累计收入怎么导出来
公司更改名称影响发票抵扣吗
@董孝彬老师,感谢回复。
老师,您好,我有个培训机构,以前是个体户,从2023年开始教育局要求我们把营业执照改为有限公司了,但是财务这块一直没有做,网上报税一直是零报,我现在想把账去做起来,但是我们这个属于小机构,就几个老师,老板也只有一个,这样的财务这块的账要怎么做呢?
去年6月买的399实操课,只可以免费一年吗?那送的校长vip,可以永久免费吗
老师,您好!我们私企是汽车行业,租赁了15年的大楼准备改造装修为汽车城,装修期为半年。我是商业会计,老板要招聘一位建筑会计来做改造工程的账 ,我不知道我们两人怎么去做一套财务账?
第3问中 答案里画红线的地方 这个代表的是什么 不应该+250的折旧抵税吗