你好,如果你已经申报成功了,但是没有交税的,可以作废申报

老师你好,什么情况下需要操作个税申报?
老师,增值税申报,什么情况下重置申报,什么情况下需要作废重新申报?
老师,小规模公司申报增值税时,《增值税减免税申报明细表》什么情况下需要填?什么情况不需要填?
老师 这种情况怎么办 银行流水和申报的工资不一致 那只能作废重新申报了吗
申报的增值税在什么情况下作废,什么情况下更正审报
甲公司一般纳税人,粮食购销企业,税务局查出公司开62户收购农作物发票3000万,他们是法人,不允许开收购发票,叫先红冲984万金额发票,然后更正2025年增值税申报表,进项税额转出88万多,请问怎么做进项税额转出?具体的详细点?
24年12月份到了一批焖烧棍,那这个如果要做汇算清缴,是在哪一年所属期做固定资产一次性扣除?
分公司注销 企业所得税统一核算,余额结转分录怎么写,
如果因为研发费用加计扣除不符合国家关于研发费用扣除标准,税务局要求我们调整2024-2025年企业年报,把研发加计扣除金额去掉,补缴企业所得税,是一家计算机相关软件硬件科技型企业,我们也有一些立项资料
老师好,递延所得税资产和递延所得税负债,我分不清,总是弄混淆,麻烦老师讲解一下。什么是递延所得税资产,什么是递延所得税负债?怎么做会计分录,税会差异怎么办?
请问用公司账户买银行的理财产品怎么做账
卖荔枝,需要许可证吗,经营范围具体写什么
25年的已经弄完了,是以代账公司的科目余额表调的我的账目的期初,,想着25年末调成一样的,现在要一样,只能改4季度的报表和企税,再按季度的申报年度的,之前账目还没弄完,已经申报过了,现在修改,数据大幅度变动,会引发预警,还有其他的风险小的方法吗?
请问管理费用-离职经济补偿金,填在企业所得税年报中哪里(小微企业),没有期间费用表
个体工商户在哪里开发票
增值税里面没有重置申报,他有更正和作废。
更正申报是缴纳了税款,你发现有错误需要修改的。
老师,已经缴纳税款了,再更正申报,税款是怎么办的呢?
如果你需要补交税款的话,在之前缴纳的基础上再补交一块儿就可以的。
如果交多了,是不是需要年底清缴的时候才能退?
不一定,你更正了之后,你当场就可以去税务局申请的,可以问下你税务局。