你好,请问你想问的问题具体是?

按季申报的商业企业属于小规模纳税人,2022年1月-3月份销售额取得不含税收入24万元,其中销售货物3万元,由税务机关代开增值税专用发票,提供餐饮服务取得不含税收入14万元。问:小规模纳税人增值税及附加税费申报表怎么做
某食品加工企业是增值税小规模纳税人,兼营餐饮服务。2021年7月食品销售收入23000元,餐饮收入18000元:8月食品销售收入32000元,餐饮收入21000元;9月品销售收入65000元,餐饮收入25000元。其中,食品销售收入36000元部分由税务关代开专用发票,其余部分开具普通发票,餐饮收入未开具正规发票。上述所有收入包括增值税,企业选择按季申报纳税,纳税申报日期为2021年10月12日。
某食品加工企业是增值税小规模纳税人,兼营餐饮服务。2021年7月食品销售收入23000元,餐饮收入18000元;8月食品销消售收入32000元,餐饮收入21000元;9月品销售收入65000元,餐饮收入25000元。其中,食品销售收入36000元部分由税务关代开专用发票,其余部分开具具普通发票,餐饮收入未开具正规发票。上述所有收入包括增值税,企业选择按季申报纳税,纳税申报日期为2021年10月12日。
某商业企业为增值税小规模纳税人,主要销售日常用品,适用征收率3%。2月份该企业发生如下业务:(1)2月3日,销售给某小型超市一批食品,取得销售收入4600元;(2)2月11日,购进一批酒水,货款10000元,增值税1300元;(3)2月12日,将前一日所购酒水销售给某公司用于年会,取得销售收入16000元;(4)2月20日,销售给某一般纳税人一批办公用品,由税务机关代开增值税专用发票,取得不含税销售收入10000元。要求:计算该企业2月份的应纳增值税额
某商业企业为增值税小规模纳税人,主要销售日常用品,适用征收率3%。2月份该企业发生如下业务:(1)2月3日,销售给某小型超市一批食品,取得销售收入4600元;(2)2月11日,购进一批酒水,货款10000元,增值税1300元;(3)2月12日,将前一日所购酒水销售给某公司用于年会,取得销售收入16000元;(4)2月20日,销售给某一般纳税人一批办公用品,由税务机关代开增值税专用发票,取得不含税销售收入10000元。要求:计算该企业2月份的应纳增值税额。
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师
老师,我想问的就是计算上述所有收入的增值税
你好,上述所有收入的增值税=(23000%2B18000%2B32000%2B21000%2B65000%2B25000)/1.03*3%
老师,餐饮收入不用计算了吗
你好,餐饮收入和食品销售收入,都需要计算啊
老师,餐饮收入怎样计算呢?
你好,请看图片里面,与题干的对应关系
老师,那为啥8月、9月的销售收入没有计算呢
请仔细看一下我的计算式子,好吗
好的,老师
祝你学习愉快,工作顺利!