同学你好 分录 1 借,工程 物资200000 借,应交税费一应增一进项26000 贷,银行存款226000 2 借,在建工程 200000 贷,工程 物资200000 3 借,在建工程 50000 贷,库存商品50000 4 借,在建 程 50480 贷,应付职工薪酬50480 5 借,固定资产300480 贷,在建工程 300480 计算2019年计提多少折旧并编制计提折旧的会计分录 19提折旧=300480*2/20/12*4=10016 借,管理费用10016 贷,累计折旧10016

华宇公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元。(6)2019年8月31日,该仓库达到预定可使用状态,预计使用年限为20年,预计净残值为20000元,采用年限平均法计提折旧。(7)假如2024年12月31日,该仓库遭遇火灾被焚毁,用银行存款支付自行清理费用10000元,残料估计价值20000元,验收入库。经保险公司核定应赔偿损失为70000元,尚未收到赔款。华宇公司确认了该仓库的毁损损失。要求:(1)编制华宇公司2019年度与上述业务相关的会计分录。(2)编制华宇公司2024年12月31日清理该仓库的会计分录。
北方公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋办公楼,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,工程物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造办公楼。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为50000元。|答是(4)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50480元。(5)2019年8月31日,该办公楼达到预定可使用状态,预计使用年限为20年,预计净残值为20000元采用双倍余额递减法计提折旧。要求:编制北方公司2019年度与上述业务相关的会计分录,计算2019年计提多少折旧并编制计提折旧的会计分录。
北方公司为增值税-般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋办公楼,发生业务如下:<1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,工程物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造办公楼。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为50000元。(4)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50480元。(5)2019年8月31日,该办公楼达到预定可使用状态,预计使用年限为20年,预计净残值为20000元,采用双倍余额递减法计提折旧。要求:编制北方公司2019年度与上述业务相关的会计分录,计算2019年计提多少折旧并编制计提折旧的会计分录。
北方公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋办公楼,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,工程物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造办公楼。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为50000元。(4)6月20日,建造期间共应付工程人员新酬50480元。(5)2019年8月31日,该办公楼达到预定可使用状态,预计使用年限为20年,预计净残值为20000元,采用双倍余额递减法计提折1日。要求:编制北方公司2019年度与上述业务相关的会计分录,计算2019年计提多少折1日并编制计提折旧的
北方公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋办公楼,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,工程物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造办公楼。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为50000元。(4)6月20日,建造期间共应付工程人员新酬50480元。(5)2019年8月31日,该办公楼达到预定可使用状态,预计使用年限为20年,预计净残值为20000元,采用双倍余额递减法计提折1日。要求:编制北方公司2019年度与上述业务相关的会计分录,计算2019年计提多少折1日并编制计提折旧的
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
老师您好,请教个问题,一般纳税人最后留抵的税额,在未交增值税的借方还是在进项税额的借方都可以啊
老师好,同一法人章用于多个公司 有没有问题 预留银行印鉴 会知道吗
老师,请问汇算清缴已提交申报,还能重新在系统里面做修改吗?(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师)谢谢!
老师,我新面试了一家劳务派遣公司。他是差额征收的,这种公司的话会有什么风险吗?我要怎么去来辨别?
我们挂靠别的建筑公司 我们给他们开了一部分发票 然后其他都是我们分包方给他们开的发票 剩余的我们公司还有一些分包方剩余的开给我们了 总体来说分包方开给我们的发票金额加上这个项目代发工资大于我们开给挂靠方了 这样可以吗
公司对外打投资款 分录怎么做呢
老师,您好,请问公司收到政府的车辆报废补贴和更新补贴,该如何做账?
老师,国债的到期收益率已经包含了通货膨胀率了么?