您好,这个是可以在1到4月进行分摊的

老师,您好,我想咨询一下,我们公司把2021年12月份的费用到2022年1月份才报销,报销费用的发票也跨年了,这个怎么处理呢?费用有几万块钱,这个费用,可以在本年1月份入账吗?
老师您好,资产评估公司评估师上年12月份和今年1/4月份工资,在五月份一块发放的,我该怎么做账好?可以计入劳务成本,在以后月份慢慢结转吗?
老师,评估师上年12月份和今年1/4月份的工资五月份发放,我该怎么分摊?分录怎么做?麻烦老师解答一下。谢谢!
老师,之前会计在三月份的时候做了暂估借主营业务成本贷应付账款暂估300万,我是在4月份接手的这个建筑公司,我这边是新建的账套,然后我在5月份回来一笔暂估发票,我没有冲减暂估,直接入了成本,现在7月份的时候发现了这个问题,可以在7月份直接做暂估分录吗?他之前没有用工程施工科目,我现在加上了这个科目
老师,是这样的,今年一月份销售一台设备,结转成本时因为发票没有收回来,成本我是暂估入账的,3月份收到发票,我记到了这个设备的生产成本里,但是忘了冲之前的暂估成本了,现在已经结账了,报表也上传到税务局了,冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗?
老师,我们拉了一个项目,合同让供应商跟乙方签的,款是供应商收,发票也是他们开,除去进货款,他们收的税额是收入减去进货款的,现在打款给我们的金额是收入减去进货款减去税额,现在款打给我们,我们给供应商开票,这个开票的税额应该算是在供应商收的那个税额里面,还是另算的,不是在那个税额里面,求教
老师2025年做了暂估成本费用26000发票没到,2026所得税清缴补缴了1533.12,会计分录要如何正确处理
老师请问,房开公司之前代施工方支付A公司工程款200,经协商A公司退回工程款到房开公司指定公司B,B公司与房开公司有往来挂账,会计分录怎么做
怎么查询一年度的纳税总额
请问下因为特殊的原因供应商那边无法正常收款,也就是账户被冻结了,然后他就叫另一方来代收款,然后开票,如果另一方只能开普通发票,而我们又是一般纳税人,老板说这个只能开普通发票的付款给他们是有风险的,是这样吗
我是商业房房产房东(产权人),然后我把我的房子出租给A公司,然后A公司再出租给B公司和C自然人。 我和A公司各需要缴纳哪些税?
老师,我想问问我们安保公司一般纳税人,开了差额发票,抵扣项目开的专票还能抵扣进项税额吗
退休返聘人员,正常上班打卡,按照工资薪金申报个税,应该签订劳务合同还是劳动合同
老师,您好,我是公办幼儿园,小学调入以前年度资产,我入账时:如⬇️ 借固定资产10000 贷累计折旧8000 无偿调拨净资产2000 我现在报废1500元,已全额计提折旧。4000元不属于资产,卡片作废,转入存货。折旧2000,无偿调拨净资产2000,我如何写分录?
老师好,我们是建筑劳务公司的,想问下工地上工人买啤酒,饮料的费用应记入哪个科目?谢谢
可以在五六月份分摊吗?以前的月份已经结账了啊
不可以,哪怕反结账也是啊
我们是小规模,一季度已经报税了,还能反结账吗?影响利润表怎么办?
可以,这个是可以的