关键是你得查08年购入时是否抵扣过进项?

某企业为增值税一般纳税人,2019年6月将其2013年购买的一台机器设备销售,取得含税销售收入68万元,另将自己2008年购进的机器设备销售,取得含税销售收入为35万元,则该企业上述业务应缴纳增值税()万元。
某企业为一般纳税人,2022年3月发生以下业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为20000元,税款为1300元。(2)销售产品,开具增值税专用发票,注明价款为60000元。(3)销售2008年购进的旧设备取得收入10万元。求该纳税人本月应纳增值税税额。
甲企业为增值税一般纳税人,2021年7月份发生以下业务:◆购进纪念品,将其全部用于集体福利,取得增值税专用发票上注明的增值税为2600元。●从某增值税小规模纳税人处购进原材料,含税价格80000元,取得增值税普通发票;向运输企业支付不含税运费12000元,该运费取得增值税专用发票。销售汽车装饰品,取得不含税收入20000元:提供汽车修理劳务取得不含税收入15000元;出租汽车取得不含税租金收入10000元。◆当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售,该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣过进项税额,取得含税销售收入20600元,甲企业未放弃减税优惠。.因管理不善丢失一批2021年6月份购入的原材料,该批原材料取得了增值税专用发票,并已在6月抵扣了进项税,账面成本为7000元元。·(其他相关资料:甲企业取得的增值税专用发票均符合抵扣规定).计算甲企业2021年7月准予抵扣的进项税额;●计算甲企业2021年7月的增值税销项税额;●计算甲企业2021年7月的应纳税额。
某企业为增值税一般纳税人,2019年6月将其2013年购买的一台机器设备销售,取得含税销售收入68万元,另将自己2008年购进的机器设备销售,取得含税销售收入为35万元,则该企业上述业务应缴纳增值税()万元。
甲企业为增值税一般纳税人,本年6月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税100元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进原材料,取得增值税普通发票:支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费100元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入100元;提供汽车修理劳务取得不含税收入100元;出租汽车取得不含税租金收入100元(4)当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售,该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,取得含税销售收入20600元,甲企业未放弃减税。(5)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(已抵扣进项税额),账面成本为5600元。请计算:该企业当月增值税应纳税额。
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
老师我们是一般纳税人向企业购进自产自销免税增值税的水产品,我们销售出去时产生的增值税可以计算抵扣吗,还是要全额缴纳?
对方给我们承兑我们付对方现金,就是公司直接的承兑兑换摘要备注什么合适
老师,北京地区扣扣社保前比最低工资标准高,扣社保后比最低工资标准低,可以吗?
建筑行业外经证直接在所在地税务局反馈了成功了,没有登录报验户身份进去反馈。这个有影响的嘛?外经证不是我办的,我进不去系统,又不想问老板账号登录。就直接代账身份登录的,看到能反馈我就直接点了,反馈也成功了,那这个会有啥嘛?报验户那边会不会还会没反馈哦。
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
抵扣过和未抵扣过的请问怎么计算?
请先确认是否抵扣过进项?
您好抵扣过
对外开票按一般货物的税率13%,处理