你好,这里的进项税额是多少呢?
某企业为增值税一般纳税人,2019年6月将其2013年购买的一台机器设备销售,取得含税销售收入68万元,另将自己2008年购进的机器设备销售,取得含税销售收入为35万元,则该企业上述业务应缴纳增值税()万元。
某企业为增值税一般纳税人,2019年6月将其2013年购买的一台机器设备销售,取得含税销售收入68万元,另将自己2008年购进的机器设备销售,取得含税销售收入为35万元,则该企业上述业务应缴纳增值税()万元。
某企业为增值税一般纳税人2019年八月将自己使用过的一台设备销售给其他企业取得收入41.2万元该设备在2008年四月购进购进时未抵扣进项税额该固定资产原值50万元已提至40万元该企业上述业务应缴纳增值税为多少万
某商贸企业(为增值税一般纳税人)进口机器一台,关税完税价格为210万元,假设进口关税为50万元,;本月将机器售出,取得不含税销售额350万元。要求:计算该商贸企业本月应纳增值税额。
甲公司为增值税一般纳税人,本年1月销售机器设备(非农机)和农机共取得含税销售额800万元,未分别核算。如果分别核算,销售机器设备(非农机)取得含税销售额650万元,销售农机取得含税销售额150万元。请对其进行纳税筹划。
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
没有进项税额
你好,没有进项税额,则该企业上述业务应缴纳增值税=68万/1.13*13%%2B35万/1.03*2%
为什么后面的税率和前面的税率不一样啊
你好,是的,两个事项的税率是不同的 这个题目的考点,也就是在这个地方
为啥我看书上销售旧货不都是3征收率减按2吗
你好,这个是旧的固定资产,是按3%的征收率减按2%征收增值税
那前面的2013年购买的一台机器设备为什么不能算
你好,因为前面的2013年购买的一台机器设备,进项税额抵扣了,不符合上述情形啊
我还是不太明白,
你好,这里是两种情况 1,是正常购进的固定资产,进项抵扣了 2,进项税额没有抵扣的固定资产 需要分别计算