你好,这里的进项税额是多少呢?
某企业为增值税一般纳税人,2019年6月将其2013年购买的一台机器设备销售,取得含税销售收入68万元,另将自己2008年购进的机器设备销售,取得含税销售收入为35万元,则该企业上述业务应缴纳增值税()万元。
某企业为增值税一般纳税人,2019年6月将其2013年购买的一台机器设备销售,取得含税销售收入68万元,另将自己2008年购进的机器设备销售,取得含税销售收入为35万元,则该企业上述业务应缴纳增值税()万元。
某企业为增值税一般纳税人2019年八月将自己使用过的一台设备销售给其他企业取得收入41.2万元该设备在2008年四月购进购进时未抵扣进项税额该固定资产原值50万元已提至40万元该企业上述业务应缴纳增值税为多少万
某商贸企业(为增值税一般纳税人)进口机器一台,关税完税价格为210万元,假设进口关税为50万元,;本月将机器售出,取得不含税销售额350万元。要求:计算该商贸企业本月应纳增值税额。
甲公司为增值税一般纳税人,本年1月销售机器设备(非农机)和农机共取得含税销售额800万元,未分别核算。如果分别核算,销售机器设备(非农机)取得含税销售额650万元,销售农机取得含税销售额150万元。请对其进行纳税筹划。
老师物流运输行业这种司机在高速路口的通行费可以抵扣吗
老师,我们是物业公司,我们收了小区业主的钱,买了塑钢窗,给每个业主安装,这个安装是我们找的卖塑钢窗的公司,人家是是包安装,这样我作为物业公司,我们收了业主的钱,怎么给业主开发票呢
会计学堂怎么看不了视频了
一般纳税人自产产品发给员工做福利,原材料的进项税额还用转出吗
老师可以发一下红字发票的操作步骤吗?谢谢
老师,微信结息,怎么做账
郭老师,请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
老师好,我们租厂房,现在不租了,但是刚开始做好分录,应付房租45万,现在清了还有197500不需要付了,我的这个197500怎么冲出来呢
老师,卖出去的货因质量问题打折,打折部分开具红字发票选择销售折让,为什么界面不显示需要打折金额,显示的是之前销售货物时开具发票的金额。
请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
没有进项税额
你好,没有进项税额,则该企业上述业务应缴纳增值税=68万/1.13*13%%2B35万/1.03*2%
为什么后面的税率和前面的税率不一样啊
你好,是的,两个事项的税率是不同的 这个题目的考点,也就是在这个地方
为啥我看书上销售旧货不都是3征收率减按2吗
你好,这个是旧的固定资产,是按3%的征收率减按2%征收增值税
那前面的2013年购买的一台机器设备为什么不能算
你好,因为前面的2013年购买的一台机器设备,进项税额抵扣了,不符合上述情形啊
我还是不太明白,
你好,这里是两种情况 1,是正常购进的固定资产,进项抵扣了 2,进项税额没有抵扣的固定资产 需要分别计算