你好,这里的进项税额是多少呢?

某企业为增值税一般纳税人,2019年6月将其2013年购买的一台机器设备销售,取得含税销售收入68万元,另将自己2008年购进的机器设备销售,取得含税销售收入为35万元,则该企业上述业务应缴纳增值税()万元。
某企业为增值税一般纳税人,2019年6月将其2013年购买的一台机器设备销售,取得含税销售收入68万元,另将自己2008年购进的机器设备销售,取得含税销售收入为35万元,则该企业上述业务应缴纳增值税()万元。
a企业为增值税一般纳税人,2020年3月销售自己使用过的2008年5月购进的机器设备(购入时未抵扣进项税),开具增值税专用发票,取得含税收入52000元
某企业为增值税一般纳税人2019年八月将自己使用过的一台设备销售给其他企业取得收入41.2万元该设备在2008年四月购进购进时未抵扣进项税额该固定资产原值50万元已提至40万元该企业上述业务应缴纳增值税为多少万
某商贸企业(为增值税一般纳税人)进口机器一台,关税完税价格为210万元,假设进口关税为50万元,;本月将机器售出,取得不含税销售额350万元。要求:计算该商贸企业本月应纳增值税额。
老师,2月份工资当月没发放,3月份也没发放,申报2月份个税时,0申报,对不?那个人保险企业己代缴,填写综合所得时,养老保险、医疗保险、失业保险用不用塡写?
老师,你好,工厂给员租宿舍,房东是个人,不会给我们开发票,房租,水电费都是工厂承担的,请问怎么入账
老师,请问员工个人所得税汇算清缴不做可以吗?还是必须要做的(董孝彬老师)
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
没有进项税额
你好,没有进项税额,则该企业上述业务应缴纳增值税=68万/1.13*13%%2B35万/1.03*2%
为什么后面的税率和前面的税率不一样啊
你好,是的,两个事项的税率是不同的 这个题目的考点,也就是在这个地方
为啥我看书上销售旧货不都是3征收率减按2吗
你好,这个是旧的固定资产,是按3%的征收率减按2%征收增值税
那前面的2013年购买的一台机器设备为什么不能算
你好,因为前面的2013年购买的一台机器设备,进项税额抵扣了,不符合上述情形啊
我还是不太明白,
你好,这里是两种情况 1,是正常购进的固定资产,进项抵扣了 2,进项税额没有抵扣的固定资产 需要分别计算