你这是从应收转到预收 属于科目调整啊 实挂错科目 现在调整么 没有问题啊
老师麻烦看下这道题第一问
麻烦帮看一下,这个凭证是这样做吗?有什么问题?
麻烦看一下第一张凭证有问题吗??
您好老师,麻烦看一下这个凭证有问题吗
您好老师,麻烦看一下这个凭证有问题吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
预收了客户一笔款,后面冲掉应收
那第二张截图为什么在冲掉客户应收时为啥会一正一负呢?
冲销的时候他是不是又做了一笔冲销分录
没有啊第一张凭证就是第二张截图的收款单生成的
那也许就就是你们家预收账款设置了公示 在借方显示为负数
从来都没设置过
这笔分录是你做的吗?正常情况不会这样,你可以咨询一下财务软件方
是我自己做的啊
同学你好,你只做了一张凭证,只有一个单边的预收账款分录,但是你后面的明细账出现了一正一负,你一正一付,相当于账务上没有做任何处理,预收账款没有任何变动,没有遇到过这种问题,建议去问下您的的财务软件方,是哪里出了问题