你好,外购进来然后发福利的,这个库存商品不允许抵扣, 你当时是借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款,你现在借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出 那你的库存商品是加税合计做账的,然后你再发福利,借应付职工薪酬,福利费贷库存商品 月末计提借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费

这个老师可以解释下吗?不是很明白
老师可以给我解释一下答案的解释吗?但是对于答案的解释不是很明白
这个可以解释下吗,看不明白
老师,可以详细的帮我解释一下这个分录吗?还是不太明白。
这个题解释不是很明白,可以每个答案解释一下吗?
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