你好; 分录不对哦; 你们是 车辆计入固定资产; 按月折旧了吗

麻烦老师看看这凭证对吗?
老师,我这了一份工资的记账凭证,麻烦您看下对不对
老师 麻烦看一下这样做凭证对不对
老师,麻烦看下我这凭证做的对吗
老师 麻烦帮我看一下这两个凭证分录对不对
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
我是 我是卖方 因对方录错了价格 导致我们多开了票 对方多给了钱 当发现后已经好几年了 现在要退回部分钱 该怎么处理
计提工资的时候,个税包含在内吗
其他应付款-股东的金额可以转增实收资本吗?
老师我们是小规模纳税人,上季度销售商品成本发票在本季度收到了,但是比暂估的成本减少。暂估费用全部红冲以后产品重新入库,多结转的成本分录应该怎么做呢
老师,请问开了不征税发票,当月成本怎么做?
老师我都是出口企业,税局备案因为地址没备案上,在税局上也报了收入。其他的软件电子口岸和单一窗口申报吗?怎么申报
我们员工每天晚上会算加班工资,比如12月份加班7小时,按最低工资2490来算,按照1.5小时算,天数怎么按,公式是啥
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
2025年12月份购入的车辆,不超过500万能在2025年一次性扣除吗?
嗯,是的折旧
我开了发票还是得做进项票吧
你好 ; 开票出去 ; 你要做 销项税的 ;
这样做凭证呢
你好; 你做账; 借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产; 变卖 ;借银行存款贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税; 结转 :借 固定资产清理贷资产处置损益 或者做相反分录。 你科目不对哦
固定资产清理是固定资产-累计折旧出来的吗
你好 ; 是的。 就是 这样计算的 ;借方金额哈