你好 ; 你增值税税负率是3% 你收入200万哇 ; 应交增值税 = 3% *营业收入200万 = 销项税 200万*13% -进项税。 这个等式就可以计算出来进项税金额的

老师,算税负率这个进项是怎么算的帮忙看一下: 3%=200万×13%-进项÷200万
老师,这个月开票200万,要缴纳的增值税是16万,现在进项抵扣13万,这个我结转增值税该怎么做分录?
你好,假如我这个月销售400万,不含税销售额3539823.01,销售税额460176.99,假设进项发票价税合计一共有200万,怎么算税负率 呢,怎么知道我这个月需要回来多少进项发票 才算是正常的呢
问下老师,工业企业有出口有内销的需要抵扣多少进项税额怎么算?假如,内销46万,外销人民币230万,自营出口,税率13;内销税负在3%,那进项怎么算?怎么控制
老师好,咨询下,我有10万进项,13个点,要交3个点税负,我可以开多少13个点的发票,这个怎么算啊
老师好,从电子税务局查询到收取发票的数据,跟财务帐面的哪些数据有关系呢?谢谢
现有A企业销售矿泉水,B企业销售饮料,如果A也销售饮料并且从B处拿货,B也销售矿泉水从A处拿货,此时AB之间会有转账且相互开具发票,有没有什么问题
企业账上有应付职工薪酬未付,可以注销吗?
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
我们公司税负率3%,增值税税率13%,本月销售额是200万
你好 ; 看上面 ; 公式都给你咧了 。 你自己算下
我有20万进项可以抵扣,这个开票收入又怎么计算?税负率3%,增值税13%,有20万进项可以抵扣
你好 ; 你用上面的等式反推哈; 一般是算进项税需要认证多少去 考虑 税负率。 不会反推销项税的
怎么样才知道我们的税负率大还是不大,参考的税负率在哪里可以得知
你好; 这个没法得知的; 你只能参考你上年的 税负率或者 同行业的税负率来参考的