你好 所得税费用这个科目期末应该是0 他是损益类科目 不知您录入的期初是整个月结账后的吗

请问老师,进项增值税留底243829.54余额在借方,所得税应交27369.3余额在贷方,所得税费用27369.3余额也是借方,可是试算平衡表一直不平,差额是27369.3,我搞不明白是差在了哪里
老师,请问下期初数据录入试算平衡期初余额是平的,资产负债表期初是有差额,差额刚好是应交税费的金额,我的期初应交税费都是填在贷方期初余额,请问是我哪里填错了吗?
请问:我们9月份只有进项票没有销项票,所以应付税费——应交增值税——进项税额借方有余额,但这个余额在资产负债表里怎么没计算进去,现在资产负债表的左右两边不平,差额就是进项税额的金额,我是不是有什么结转的凭证没做?
老师,我正在学习我们会计学堂的商贸实操课,账本填列的问题有一点不太明白,在学习群里讨论还是没有出结果,想请教一下就是,我们在登记账簿的时候,账簿余额栏的借或贷,是根据账户的余额方向填列的吗?增加在哪方余额就在哪方,例如资产类借减贷增,余额在借方,权益类借减贷增,余额在贷方,这个逻辑对吗?然后我的问题是:本年利润科目发生借方余额:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余额是亏损,所以我用红字登在了账本上,借减贷增,贷余41547.00(红色笔登的),后来又觉得不太对,就问了同学答案不一,有同学说是在余额栏填“借”方余额,41574.00。我把3种填列方式放下图片里,求教老师。谢谢!
应交税费现在就已交税金科目借方挂了个余额,但是我单位也不存在多缴或者留底的情况。请问进项,销项,转出未交增值税这几个科目余额已交结平的情况下,已交税金借方多出来的金额怎么结平
请教您:物业公司转售电费,物业公司针对收到的电力不征税的部分,可以开具跟电力公司一样的不征税的发票给租户吗?
请问支付的车辆购置税怎么做账
技术服务类合同是按照什么印花税税目征税?税率多少
老师办个体户可不可以核定征收要去哪里问,打税务电话吗
老师好,请问管理费用 工资这些不算主营业务成本吗
请问个人可以去税局开货物发票吗?年度个人汇算清缴需要申报吗
老师我给客户做了一个活18500元,不需要给客户开票,那么我内部核算我利润时候是否的剔除税费
你好,想请问一下,在2026年取消甲供材政策以后,电梯销售及安装公司2026年以前未完工未执行的合同按什么政策执行,还可以按13+3开票吗
贸易国是美国,实际发货到英国,退税提示收货人与合同客户不一致怎么解决
老师您好,建筑公司做工程。一般纳税人。我们公司一个工程完工了。甲方所有的钱已结清,我们发票也全部开出去了。现在现在就是甲方的审计说这个工程有些地点要扣款。要我们在十万元的工程款发票里面单独冲红2万元。请问这个操作可以吗?怎样操作,对我公司会有什么印象。