你好同学,可以抵扣的,这个具体政策没有,但如果你是真实业务,就可以抵扣的,就算税务局来问,你把合理的理由和他说,就不会有问题,
老师,我想问一下,我们公司开出机械租赁发票150万,劳务费100万,需要成本票,个人代开给公司机械租赁票150万,劳务的成本需要做工资表,我4.5.6三个月做了50万的工资,还有50万,后面还要再做工资,但是7月要季报,如果有50的利润,是不是要预缴企业所得税,我能不能多开进点机械票,先通过季报,不预缴所得税,然后后面几个月再做工资,把劳务费的成本做出来,这样可以吗?
老师我们有一个小规模工程机械租赁公司,但是没有设备,能不能和别人的机械签订合同挂在公司名下,那就是把别人的机械挂到我们公司,然后就可以开一些维修和加油类费用票,那机械所有人是不是要开机械租赁发票,还是机械费发票给我们,个人建筑服务机械费和机械租赁开具发票的税率不一样的
老师,我公司主营劳务和机械租赁,我公司所有劳务都是清包工,开票是清包工3%的税率。其中有些项目是租机械给别人机械租赁,租赁开票是13%的税率,因为出租机械要给别人提供油票,因此我有13%油票进项,能抵扣吗?如果能麻烦说一下政策
老师,我单位是一建筑机械租赁安装企业,今年转了一般纳税人,老板买了大量建筑机械。开了专票,成本主要是员工工资,还有因为本单位租赁机械不全而租赁别人的机械租赁费,租别人的机械租赁费老板直接付钱给别人,没有发票,我的问题是:今年买好多机械,可税前全额扣除,.而些没有发票的我已估价入账进成本,所得税汇算清缴时要调增吗?有什么风险吗?金税4期会不会因为没有成本费用类的发票监控到异常?
我们工程公司分包了国企项目的机械租赁,我们开具13%的专票给国企,那我们自己的没有设备,也是外租。 那我们进项和成本要怎么抵扣,我们做税务账的老师说因为是单纯的机械租赁就不可以用油、维修保养这些进项发票来抵扣 是这种说法吗??
买皮门帘记入什么科目?
一般纳税人处置固定资产2024年购入的办公用空调电脑(当时购进时取得的普通发票),做不开票收入,填申报表时,应该填增值税申报表,表一哪行
老师,实际开票192991.1元,支付工程款187201.37元,中间扣除了5789.73元质保金,这个分录咋写?
在老师讲的基础里举了一个例子,我不是很懂,就是A公司买了我公司的活没有付款,我公司记为应收账款,然后我又从A公司买东西没给他付款 我公司为啥要记为预付账款呀
老师,资本公积转增实收资本,需要交个税吗吗
老师,公司营业执照上有信息咨询服务,主要业务是销售货物,咨询服务费算主营业务呢还是其他业务呢?谢谢老师
老师,原申报工会经费基数错误。更正后工会经费比原来多一分钱,但是不用补缴工会经费。这种情况怎么做会计分录呢。
老师,民间非营利组织会计制度,比如说寺庙,银行手续费,可以在管理费用下面设二级科目吗
老师,如果跟个别人员谈好了到手是固定金额的薪资,涉及缴纳个税公司承担,就是日常做工资表应该如何做会比较清晰区分些呢?因为还有其他员工是按正常的扣除五险一金,该缴纳个税的,扣除个税后,实发数是多少就发发多少。但个税时汇总起来缴纳的,我日常工作应该操作,或者设置公式,让那些固定工资的人员一直保持那个金额。
我们从小规模纳税人变更为一般纳税人,增值税还是季度申报可以?有没有税务风险?
问题是我怎么跟他说呢?她说我们的油费没办法区分用于一般计税还是简易计税。?那么我要怎么去佐证
你想清包工业务中咋会用到油费,只有你机械租赁才会发生油费支出,就这样和他说
那么佐证资料要什么呢?
你加油是不是有车牌,车牌要和你这些机械车辆对应,然后机械租赁合同,期间要在这个加油期间内