你好! 低值易耗品五五摊销分录 领用时: 借:低值易耗品——在用 贷:低值易耗品——在库 借:管理费用——低值易耗品摊销 贷:低值易耗品——低值易耗品摊销 报废时,将报废的低值易耗品实际成本的50%,扣除残料价值后的差额计入管理费用。 借:材料物资(残料价值) 低值易耗品——低值易耗品摊销(已提摊销额) 管理费用——低值易耗品摊销(报废的低值易耗品实际成本的50%减去残料价值后的差额) 贷:低值易耗品——在用(报废的低值易耗品的实际成本)
低值易耗品五五摊销怎么做账务处理
老师低值易耗品五五摊销,怎么个摊法,想这题怎么看出是五五摊销,五五不是一半吗
老师,请问低值易耗品五五摊销法的账务处理过程是什么
请问,低值易耗品采用五五摊销法分摊的时候,第一次领用摊销50%之后,剩下的一半在什么时间摊销
周转材料下设置二级科目低置易耗品/低值易耗品-在用/低值易耗品-在库/低值易耗品-摊销,请问下老师怎么做分录。一个生产企业能同时用一次摊销法和五摊销法吗?
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
(1)担保财产≥债权额,不可撤销;担保财产≤债权额,可撤销(2) 诉讼、仲裁、执行程序,但恶意串通损害其他债权人利益除外 老师,请教一下,这段话怎么理解?,这是税务法律破产法那一章的内容
老师,您好!请教一下您 在应付职工薪酬下的二级科目,如发放中秋福利计入了职工福利费,还有员工去培训计入了职工教育经费,是否需要个税申报呢?谢谢老师指导一下!
老师我们销售商品时金额是1325元收款时收了1000元,剩下的减免了要怎么记账,我可以直接记收入的时候少记325元吗
是不是低值易耗品如果不报废,一直有50%的余额?
你好!是的。就是这样了
老师,还有一般低值易耗品-在库这个科目是不是应该都是0
你好!这个不一定啊。你按上面的分录来就好了
老师,请帮我看看,这个会计分录是不是错了?
你好!这个确实是少做了一步。