税法允许汇总开一张,备注业务时段并附完整清单; 实操优先分月开票,避免申报、对账、对方入账出现风险; 必须汇总开票的,做好各月收入拆分台账留存备查。

我这个月一共开了5张出口专票,有一张是冲销上个月的发票,这个月把上个月的数额分成两笔,还有另外两张是本月应该开的票,在计算印花税时,是按照5张的总金额计算呢还是这个️本来应该开的两张专票计算?
一个单位每个月能开多少增值税发票是按总金额算还是发票张数算
老师,员工租车给公司,一个月1000元的租金,员工没及时开局发票,可以去税务局按每个月代开发票吗?还是说税务局会汇总12个月的发票统一开了收个税?
老师我在电子税务局单张开数电票和批量开数电票,在购买方那里应该看不出来我是单张开的还是批量开吧业务部门同事让我批量开,说对方要求,我理解不管我单张开还是批量开,最后到购买方手里都是一张一张的呀,比如8-12月五个月,他让我批量开那开出来也是五张票,和单独开一样的吧,我觉得是业务同事没有说清楚
老师,23年10月有一张发票业务员没有拿来报销,对方提前开票,我们今年7月才付款,但是去年的发票没有入账,已经无法使用了,让对方红冲重新开对方说不行,已经做过汇算清缴了
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
没有付款呢