你好,财产租赁印花税应该选择这一个。

老师好,麻烦咨询一下,我单位是一般纳税人,印花税核定的是按次缴纳,是技术合同,但本年度发生两笔业务需要缴纳印花税,银行短期贷款和房屋租赁合同,税率都不一样,可以在电子税务局申报缴纳吗?
公司20年开的车辆租赁发票,当时已缴纳印花税,但是现在税务局打电话说要缴纳租金印花税,这两个不是一样的嘛
老师好,公司业务内贸加外贸,本月将办公室租赁给别的公司,开具了一张增值税电子普通发票,申报税时附表一“开具其他发票”中有这份发票金额。公司账务需要计入销项税吗?另外印花税变为季度缴纳,这份租赁费也要算在合同金额缴纳印花税吗?
老师我的电子税务局税务信息是这样的,我22.6-22.9期间发生一笔60万的房租租赁费收入,前任会计在22.10申报了印花税,我想问税务局给规定的按照季度缴纳,那我只有22年这一次租赁费后来没发生过,对应的这次印花税申报过了后面是不是就算结束了不用再申报房屋租赁的印花税了?是不是跟按次差不多?
老师,我公司是一般纳税人,请问,脚手架租赁公司,主营业务是租赁,印花税核定了购销合同和租赁合同,3月份我公司租给工地的货不够用,我公司租的A公司的脚手架,同时,A公司给我公司开具了5万的租赁费普通发票,那我公司收到这5万租赁费的普票,是按租赁合同缴纳印花税还是按购销合同缴纳印花税
我司为小规模纳税人本月融资租赁一台设备,本金加利息价格合计为 329640,分 24 期付款,每月付款金额为 13735,发票分 24 个月开具,每月开具 13735,请帮我写一下完整的会计分录,当租赁期结束时该设备所有权属于本公司,之后该怎么计提折旧 麻烦帮我写一个完整的分录
我们小规模建筑企业,在申报的时候,抵扣的分包款一定要和本次的开票项目对应起来吗?比如说我这次开了A地址发票,申报抵扣的分包款是关于B 地址的
老师,能问一下那个亿企代账那个软件,交社保在里面参保信息里面有,然后是不是就说明这个月可以给他报社保了?
麻烦咨询一下老师,出口企业,当年出口商品,企业不想申请退税,把出口商品所有商品全部转为内销,可以吗,这样有风险吗
老师餐饮业收款都挂预收账款,根据开发票确认收入可以吗
老师,监理公司新签订了一个项目,甲方打的预付款,也开了发票,但是这个项目并未开工,这种情况需要确认收入么?
员工填写了借款申请单。去出纳那里借了5000块钱。买办公用品。现在拿回来6000元发票。出纳还要补他1000元。请问出纳要怎么登记现金日记账?
老师,签订海外商业服务协议支付的费用,发票开什么类目
可不可以12月份把年终奖计提了,然后个税也把它申报掉了,但是发放可不可以到明年在发放呢。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
那之前填错了,填的建筑安装工程承包合同,是得重新改表吗?还是说直接去当地税务局重新缴纳税款就可以
带着纸质的申报表去数据更正申报。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快