你好 ; 之前怎么做的暂估 ; 意思要红冲之前分录吗

2019年应付帐款暂估原材料,没有付款,也没有开票,做了暂估,2020年初是不是要做一笔以前年度损益调整 ,是不会当年利润的?我用小企业会计准则,没有以前年度损益调整这个科目用什么科目替代
我们公司是按小企业会计准则做账,因为之前会计做账,没有发票,我现在调整,是2019年的,不能用以前年度损益调整科目吗
小企业会计准则没有“以前年度损益调整”科目,调整上年的所得税费用怎么处理?会计分录怎么做呢?
老师,一般纳税人小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目怎么记账做分录?
小规模纳税人,小企业会计准则己取消以前年度损益调整科目 以前暂估的,现在没有票进来(个人不开票) 怎么做账调整(具体的会计分录)
账载金额是什么意恩?所得税年度报表这个工会经费填了以后为什么调减
老师好,我公司支付管理咨询费,5000,发票未到银行付款拉,我分录,借,应付账款,,,,5000,贷,银行存款5000,我入应付账款科目对吗?
比如说开票260万,小规模报增值税是230万?还是260万?
公司12月销售给客户产品,产生的运费已开票,但是业务没有结束,26年1月才给客户开销售发票,那么这个运费如何入账呢
请问一下上季度因为企业未超过39万减免增值税,但是开了专票忘记了增值税和计提城建税1元,都转入到了营业外收入2元,,结转至本年利润了,导致次月申报的时候需要补计提城建税和缴纳增值税,我调整的 分录如下,请帮我审核一下谢谢 冲红 贷:营业外收入-2 贷:应交税费城建税2 缴纳 借:应交税费增值税2 贷:银行存款2 计提 借:税金及附加1 贷:应交税费城建税1 缴纳: 借:应交税费城建税1 贷:银行存款1 结转时 借营业外收入-2 贷:本年利润-2 结转 借:本年利润-1 贷:税金及附加1
你好,客户转账到融资,我们再转到对公,对公再走进项税要怎么做会计分录呢
老师,年底的进项税额有留底,12月份没认证,12月份的账面上需要怎么处理?分录怎么写?
企业所得税年度申报与汇算清缴有区别吗?
老师,新开的公司没有员工需要报个税吗
老师您好,请问下做研发账,12月的研发人员的工资表是先计提,到1月发放的时候再调整吗?
红冲后的分录
你好; 你之前分录先发来看看。 我才能判断科目
借,库存商品 贷,应付账款-暂估 然后红冲,然后怎么做
你好; 借应付账款-暂估 贷库存商品 ; 不涉及 损益科目。 直接红冲即可;