2020年7月1日 借: 在建工程 600000 应交税费—增值税-进项税54000 贷:银行存款 654000 2021年4月1日 借: 在建工程 400000 应交税费—增值税-进项税36000 贷:银行存款 436000 借:固定资产1000000 贷:在建工程1000000
甲公司为增值税一般纳税人,2020年7月1日,将一幢厂房的建造工程出包给丙公司(增值税一般纳税人)承建,按合理估计的发包工程进度和合同规定向丙公司结算进度款并取得丙公司开具的增值税专用发票,注明工程款600000元,税率9%,增值税税额54000元。2021年4月I日,工程完工后,收到丙公司有关工程结算单据和增值税专用发票,补付工程款并取得丙公司开具的增值税专用发票,注明工程款400000元,税率9%,增值税税额36000元。工程完工并达到预定可使用状态,厂房用于生产,净残值为0,假定栋厂房可以使用20年,甲公司采用直线法计提折旧,甲公司应编制如下会计分录:(1)按合理估计的发包工程进度和合同规定向丙公司结算进度款时:(2)补付工程款时:(3)工程完工并达到预定可使用状态时:(4)问折旧开始日期是?(5)假定甲公司对固定资产折旧用直线法,净残值为0,2021年度,甲公司应计提折旧额为多少?(6)假定甲公司对固定资产折旧用直线法,编制2021年度甲公司折旧分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2020年7月1日,将一幢厂房的建造工程出包给丙公司(增值税一般纳税人)承建,按合理估计的发包工程进度和合同规定向丙公司结算进度款并取得丙公司开具的增值税专用发票,注明工程款600000元,税率9%,增值税税额54000元。2021年4月I日,工程完工后,收到丙公司有关工程结算单据和增值税专用发票,补付工程款并取得丙公司开具的增值税专用发票,注明工程款400000元,税率9%,增值税税额36000元。工程完工并达到预定可使用状态,
甲公司为一般纳税人,2020年7月1日,将一栋厂房的建造工程出包给丙公司(一般纳税人)承建,按合理估计的发包工程进度和合同规定向丙公司结算进度款并取得丙公司开局的增值税专用发票,注明工程款600000元,税率9%,增值税税额54000元。2021年4月1日,工程完工后,收到丙公司有关工程结算单据和增值税专用发票,补付工程款并取得丙公司开局的增值税专用发票,注明工程款400000元,税率9%,增值税税额36000元。甲公司应如何编制的会计分录?
要求:根据上述资料逐项编制乙公司会计分录。丙公司为增值税一般纳税人,发生如下经济业务:(1)2020年1月1日,将一幢办公楼的建造工程出包由D公司(为增值税一般纳税人)承建,按合理估计的发包工程进度和合同规定向D公司结算进度款,取得D公司开具的增值税专用发票,注明工程款600000元,税率9%。(2)2021年1月1日,工程完工后,收到D公司有关工程结算单据,补付工程款并取得D公司开具的增值税专用发票,注明工程款400000元,税率9%。(3)2021年1月1日,工程完工并达到预定可使用状态。(4)2021年2月计提该办公楼折旧。(5)2022年4月2日支付办公楼维护费5000元。要求:根据上述资料逐项编制丙公司会计分录。
甲公司将一幢厂房的建造工程出包给内公司承建,按合理估计的发包工程进度和合司规定向内公司结算进度款600000元,工程完工后,收到丙公司有关工程结算单据,补付工程款400000元,工程完工并达到预定可使用状态。(增值税按9%计算,以上价格都为不含税价)
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请问下,公司的车卖给别人了,二手车市场开的发票已经显示在我公司的开出发票了。那我公司也要给买车的人开张发票吗?
老师好,我们当年预计分配股利,次年支付股利,想问一下汇算清缴的股利分配金额填在哪里
老师,我们公司之前是当月计提下月发放,考虑到最新申报的问题,我从9月开始只是支付上月工资,等到10月做账时在计提9月的和发放9月的,导致一个问题应付职工薪酬借方发生额大于贷方,请问这个申报企业所得税有问题吗?
老师,新增董事会成员,是否要经过股东会同意,是否满足3人及以上才能成立董事会?
工资一共8315068.55,上月支付这个月的工资1211855,本月又付了6292009加上月转错退回的559,这个月又多付出去6522.36,这个月又应付18535.88,这样算下来为啥不平,借成本8315068.88,其他应付款559,其他应收款6522.36支付上月14456.12贷银行6292009其他应付款18535.88个税809098.43预付账款1211855为啥不平
老师,农村合作社(集体经济)有申报企业所得税,工资个税,减除费用6万元是在工资抵扣,会影响企业所得税吗?
老师,请问下所得税季报表这个地方怎么填?我们公司就做了一个人的工资800,7到9月职工薪酬是2400,只付了800工资,我应该怎么填
老师,您好,印花税中的租赁合同金额,是指租金和称业管理费这些吗?还是单独指每月付的租金呢?
老师,做的无票收入税额与电子税务局带出来的税额错一分,怎么调账,如果调应收,那应收账款往来又错一分,谢谢