同学, 借 在建工程 贷 应付账款

甲公司为增值税一般纳税人,2020年7月1日,将一幢厂房的建造工程出包给丙公司(增值税一般纳税人)承建,按合理估计的发包工程进度和合同规定向丙公司结算进度款并取得丙公司开具的增值税专用发票,注明工程款600000元,税率9%,增值税税额54000元。2021年4月I日,工程完工后,收到丙公司有关工程结算单据和增值税专用发票,补付工程款并取得丙公司开具的增值税专用发票,注明工程款400000元,税率9%,增值税税额36000元。工程完工并达到预定可使用状态,厂房用于生产,净残值为0,假定栋厂房可以使用20年,甲公司采用直线法计提折旧,甲公司应编制如下会计分录:(1)按合理估计的发包工程进度和合同规定向丙公司结算进度款时:(2)补付工程款时:(3)工程完工并达到预定可使用状态时:(4)问折旧开始日期是?(5)假定甲公司对固定资产折旧用直线法,净残值为0,2021年度,甲公司应计提折旧额为多少?(6)假定甲公司对固定资产折旧用直线法,编制2021年度甲公司折旧分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2020年7月1日,将一幢厂房的建造工程出包给丙公司(增值税一般纳税人)承建,按合理估计的发包工程进度和合同规定向丙公司结算进度款并取得丙公司开具的增值税专用发票,注明工程款600000元,税率9%,增值税税额54000元。2021年4月I日,工程完工后,收到丙公司有关工程结算单据和增值税专用发票,补付工程款并取得丙公司开具的增值税专用发票,注明工程款400000元,税率9%,增值税税额36000元。工程完工并达到预定可使用状态,
甲公司为一般纳税人,2020年7月1日,将一栋厂房的建造工程出包给丙公司(一般纳税人)承建,按合理估计的发包工程进度和合同规定向丙公司结算进度款并取得丙公司开局的增值税专用发票,注明工程款600000元,税率9%,增值税税额54000元。2021年4月1日,工程完工后,收到丙公司有关工程结算单据和增值税专用发票,补付工程款并取得丙公司开局的增值税专用发票,注明工程款400000元,税率9%,增值税税额36000元。甲公司应如何编制的会计分录?
要求:根据上述资料逐项编制乙公司会计分录。丙公司为增值税一般纳税人,发生如下经济业务:(1)2020年1月1日,将一幢办公楼的建造工程出包由D公司(为增值税一般纳税人)承建,按合理估计的发包工程进度和合同规定向D公司结算进度款,取得D公司开具的增值税专用发票,注明工程款600000元,税率9%。(2)2021年1月1日,工程完工后,收到D公司有关工程结算单据,补付工程款并取得D公司开具的增值税专用发票,注明工程款400000元,税率9%。(3)2021年1月1日,工程完工并达到预定可使用状态。(4)2021年2月计提该办公楼折旧。(5)2022年4月2日支付办公楼维护费5000元。要求:根据上述资料逐项编制丙公司会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2020年7月1日,将一幢厂房的建造工程出包给丙公司(增值税一般纳税人)承建,按合理估计的发包工程进度和合同规定向丙公司结算进度款并取得丙公司开具的增值税专用发票,注明工程款600000元,税率9%,增值税税额54000元。2021年4月I日,工程完工后,收到丙公司有关工程结算单据和增值税专用发票,补付工程款并取得丙公司开具的增值税专用发票,注明工程款400000元,税率9%,增值税税额36000元。工程完工并达到预定可使用状态,厂房用于生产,净残值为0,假定栋厂房可以使用20年,甲公司采用直线法计提折旧,甲公司应编制如下会计分录:(1)按合理估计的发包工程进度和合同规定向丙公司结算进度款时:(2)补付工程款时:(3)工程完工并达到预定可使用状态时:(4)问折旧开始日期是?(5)假定甲公司对固定资产折旧用直线法,净残值为0,2021年度,甲公司应计提折旧额为多少?(6)假定甲公司对固定资产折旧用直线法,编制2021年度甲公司折旧分录。
老师您好!是这样的,之前投资的钱一直在用,但是股东并没有收回成本。所以,现在盈利的钱转进对公账户之后,这个该怎么记?是属于实收资本?还是公司借款?
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老师上3月份计提工资是全额,4月份发放的时候发现有个迟到的扣款5元,3月份的账已结了,4月份做账怎么做这个5元迟到的钱
老师您好,请问畅捷通T+版本,每页记录数怎么设置一页看5000条
老板名下有好几家公司……把两个公司的地址放在同一个地方……这样有什么风险吗?可以不可以?
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老师,公司购入41.18吨货物,含税单价2550元,运费含税每吨50元,加工费每吨不含税70元,销售时向客户收取户头费每吨不含税30元,销售含税单价2820元,问缴纳涉及到的各项税款分别是多少,利润是多少
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